同学你好 这个可以的
老师,我们单位上个月计提的营业税金及附加,免征了后三项:教育附加、地方教育附加、水利建设收入,减免的这三项上个月计提了这个月分录该怎么记呢
老师,你好,我们上个月多计提了营业税金及附加,这个月要冲掉,分录怎么做,计提的时候:借税金及附加 贷 应交税费-应交教育费附加
老师,我12月计提税金及附加多计提了92.6元,我可以在元月份计提时冲减12月多计提的92.6元吗
老师,我上月计提税金及附加时多计提了三分,我本月可以做相反分录冲抵三分吗
老师你好,公司三月份的税金及附加是正常计提的,4月份申报时是减半征收了,那这个多提的税金及附加,我可不可以在以后的几个月不计提了,然后去冲减呢?
便利店个人加盟 开公司抬头发票有什么税务风险 法人也不是签约的店主
分公司的企业所得税税率是多少
老师您好,物业公司,因房顶漏水要向顶楼业主赔偿2万元,后与业主协商,2万元抵了业主的物业费了,请问这抵的这两万要不要缴纳增值税?
老师您好,我公司是卖方,因未按合同履行发货,现在给买方退了货款,并按年化利率支付了违约金,这个违约金买方是给我们开的收据,那我们能要求他们开发票吗,收据可以所得税税前扣除吗
工程检测公司,与A公司合作,几个项目用房抵,金额共计:918419.69,扣除8%管理费及6%税点918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理费及税费128578.76。今天申请支付了A公司合作7200元,对方说税金互抵,这次的付款对方要开票给我公司吗?
老师 我们施工企业 甲方欠我们200万工程款 后来抵得房子200万,并且我们给对方开票开了200万。后售楼部直接更名为实际购买150万,这期间损失了50万。走营业外支出,可以税前扣除吗
请问下,过程有点长,是这样的,我们公司是做美发的,然后我们是用软件收款的,我们公司经常做活动,有时候充100送10元,有时候充500送100元,就是每次都不一样,我该怎么核算这个收入呢,用借贷怎么算,或者小白没学过会计的又怎么算收入,你看软件倒出来收入是一天8000元,但是有些是会员卡刷卡的,有些是现金的,这个直接按照软件的不对,利润偏高,可是我也不知道到底怎么算真实收入,我也不知道到底哪些是会员卡,哪些是100送10元活动还是500送100的,这个是不是算不到准呀,求解,我们老板要我们做利润表,可是用导出来的软件收入做出来不准呀,老师这个是不是无解呀
劳务公司,一年开三个亿的发票交多少税合适呀
老师,我们公司是有限责任公司(港澳台投资、非独资),这个企业类型是算民营,还是合资呢
公司财务费用有贷方正数结余100元,现在要进行结转。结转的分录应该是: 借:本年利润 -100元 贷:财务费用结转 -100元 还是应该是 借:财务费用结转 100元 贷:本年利润 100元
老师,所得税汇算清缴有退税我提交了,税务局已受理并发了回执,是不是就可以理解它要给我退款了
对的 这样就可以的
老师,我上月分录做错了,本月做相反分录冲抵可以吗?需要做一个红字,在做一个蓝字的嘛
同学你好 这个可以的