您好,找不到原因,不能调整。
老师,新接手的公司,账上的银行存款数据和实际的余额不一致,也没办法查找,之前已经按照账上的录入期初数了,我应该怎么调整?
刚接手一家企业,银行存款和应付账款与实际不符,前期代账公司做的,不追究前因了,怎么做分录把数字调平(银行存款比实际少,应付账款比实际多)
我做21年审计,发现企业有个银行账户,账面比对账单少1000元,追溯是2019年办理ETC押金,企业做账 借其他应收款,贷银行存款,实际银行未付这笔。现在21年审计怎么做分录调整?
老师 公司两年不做账,这月才开始做账,期初数据存货是盘点的,应收应付账款是预估的,银行存款是实际的,我应该怎么把期初数据的资产负债表做平呢
老师,请问下25年度企业所得税的季度报表都填写的是4-6月份的数据吗
资产负债表的固定资产价值为负数怎么处理
添加办税员,怎么到手机上下载电子税务局
没有进销存台账,没有梳理齐呢?5月销售成本不结账可以,理清再转可以吗。
老师,您好!公司里进的款老板总是用几个员工的卡里转账,其实这款最后都是老板转自己卡里的,给员工转也不能做工资,我目前都记在其他应收款科目,然后再转库存现金科目里,但有时金额蛮大的,可是也不能总挂在其他应收款里,这钱也不是员工借的,老师您有更好的方法吗?怎么做更合理?
“乐桔桔欠着蒸蒸进项税呢”老师,帮忙梳理一下这句话的关系,是谁收了谁的钱,谁欠了谁的票呢
老师你好,请问销售返利,应该算销售费用还是冲减收入
老师线上店铺关了,还挂着有其他货币资金未提现到账的,账务应该怎么处理呀
老师,甲公司做电商,在开发票申请明细注明成本价结转成本可以吗?
我7月份因为基数不对多次在缴费工资申报,现在在社保费日常申报提交申报申报不了,如何处理