你好请把题目完整发一下

2、1日,收到六纤公司所欠货款80万元。3.2日,向新阳公司购买原材料甲300公斤,每公斤单价11000元;购买原材料丁800公斤,每公斤单价1300元,增值税税率为13%,已经用银行存款支付,材料尚未入库。4.3日,用银行存款支付上月银行借款利息22万元。5.4日,用银行存款支付上月应付电费1万元6.4日,签发现金支票,提取现金30000元。7.6日,用银行存款支付欠新阳公司的货款200万元。8.6日,购买办公用品复印纸,支付现金300元。9.6日,用银行存款支付甲、丁材料的运杂费和装卸费11000元,按购买原材料数量进行分配。10.7日,向珠蓝公司销售数控磨床一台,售价20万元,增值税税率为13%,已开具增值税专用发票,货款上月已经预收。11.7日,用银行存款支付电视台广告宣传费10万元。12.7日,向大广公司销售数控铣床两台,增值税专用发票上注明价款1000万元,增值税税率为13%,收到款项,存入银行。
12.7日,向大广公司销售数控床两台,增值税专用发票上注明价款1000万元,增值税税率为13%,收到款项,存人银行13.8日,厂部张华出差预差费1000元,以现金支付14.8日,购买一台需要安装的生产线,增值税票上注明买价350万元,增值税额45.5万元,以银行存款支付。15.8日,对该生产线进行安装,领用甲材料2万元16.9日,用银行存款支付下一年度宽带上网费2000元17.9日,接银行通知,大广公司应收票据到期,收到款项132万元18.10日,本月2日购买的甲、丁材料验收入库19.10日,本月8日购买的需要安装的生产线完工,办理完工手续并交付使用20.11日,用银行存款支付本月电话费5000元21.11,生产数控铁床领用甲材料150公斤,领用乙材料60件,原材料发出计价方法采用先进先出法(下同)22.12日,生产数控锥床领用甲材料10公斤,领用丙材料500件23.13日,生产数控磨床领用乙材料5件,领用丁材料500公斤
138日厂部张华出差,预借差旅费1000元,以现金支付。148日购买一台需要安装的生产线增值税,发票上注明买价350万元,增值税额45.5万元,以银行存款支付。15八日对该生产线进行安装,引用假材料2万元。16九日用银行存款支付,下一年度宽带上网费2000元。179日接银行通知,大广公司应收票据,到期收到账款132万元。1810日本月2日购买的甲丁材料验收入库。1910日本月8日购买的,需要安装的生产线完工,办理完工手续并交付使用。写会计分录
大华公司2021年12月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:11.12月20日收到恒昌公司发来乙材料,货款80000元,增值税额10400元。12.12月22日收到恒昌公司退回多付材料款存入银行。13.12月22日接银行通知,3个月前开出的一张面值为20000元的商业汇票到期,银行已将款项从本单位账上划出。14.12月22日,12月2日向天宇公司所购甲材料运到并验收入库。15.12月22日,收到东方公司补付所购A产品的货款及税款134000元存入银行。16.12月22日用现金支付生产车间办公用品费800元。17.12月22日生产车间为生产A产品领用材料,其中领用甲材料1000公斤,单价20元;领用乙材料1000公斤,单价30元。18.12月25日购入需要安装的设备一台,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为80000元,增值税税额为13600元,上述款项以银行存款支付。19.收购免税农产品一批,用于产品的生产,收购价为100000元,产品已验收入库,款项已付。20.12月28日结转本月制造费用8000
2、1日,收到六纤公司所欠货款80万元。3.2日,向新阳公司购买原材料甲300公斤每公斤单价11000元;购买原材料丁800公斤,每公斤单价1300元,增值税税率为13%,已经用银行存款支付,材料尚未入库。4.3日,用银行存款支付上月银行借款利息22万元。5.4日,用银行存款支付上月应付电费1万元6.4日,签发现金支票,提取现金30000元。7.6日,用银行存款支付欠新阳公司的货款200万元。8.6日,购买办公用品复印纸,支付现金300元。9.6日,用银行存款支付田、丁材料的运杂费和装卸费11000元,按购买原材料数量进行分配。10.7日,向珠蓝公司销售数控磨床一台售价20万元,增值税税率为13%,已开具增值税专用发票,货款上月已经预收。11.7日,用银行存款支付电视台广告宣传费10万元。12.7日,向大广公司销售数控铣床两台.增值税专用发票上注明价款1000万元,增值税税率为13%,收到款项,存入银行。在转账凭证和收款凭证怎么写
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
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请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
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请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
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