你好 13,借:其他应收款,贷:库存现金 14,借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 15,借:在建工程,贷:原材料 16,借:预付账款,贷:银行存款 17,借:银行存款,贷:应收票据 18,借:原材料,贷:在途物资 19,借:固定资产,贷:在建工程

12.7日,向大广公司销售数控床两台,增值税专用发票上注明价款1000万元,增值税税率为13%,收到款项,存人银行13.8日,厂部张华出差预差费1000元,以现金支付14.8日,购买一台需要安装的生产线,增值税票上注明买价350万元,增值税额45.5万元,以银行存款支付。15.8日,对该生产线进行安装,领用甲材料2万元16.9日,用银行存款支付下一年度宽带上网费2000元17.9日,接银行通知,大广公司应收票据到期,收到款项132万元18.10日,本月2日购买的甲、丁材料验收入库19.10日,本月8日购买的需要安装的生产线完工,办理完工手续并交付使用20.11日,用银行存款支付本月电话费5000元21.11,生产数控铁床领用甲材料150公斤,领用乙材料60件,原材料发出计价方法采用先进先出法(下同)22.12日,生产数控锥床领用甲材料10公斤,领用丙材料500件23.13日,生产数控磨床领用乙材料5件,领用丁材料500公斤
、甲公司为增值税一般纳税人,有关经济业务如下:(1)2019年5月1日,以银行存款购入一台需要安装的生产线,买价234万元,支付的运费、包装费共6万元(均不含税)。安装过程中,领用外购原材料20万元,增值税进项税额为2.6万元;领用本企业生产的商品一批,成本为80万元,税务部门确定的计税价格为100万元;应付未付工程人员的工资为15万元,用银行存款支付其他费用为5万元。(2)2019年5月10日,该生产线安装完成,并投入第一基本生产车间使用。该生产线预计使用年限为5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。(3)2019年9月1日,甲公司将该生产线出租,每月租金收入20万元(不含增值税),租入方于每月月末支付租金,租期4个月。(4)2020年6月30日,甲公司将该生产线对外出售,获得价款260万元,增值税税额为33.8万元,款项已存入银行。
(1)丁公司2014年10月20日购买设备一台价款40万元,增值税率13%,用银行存款支付;(2)购买安装设备备用材料5万元,以银行存款支付,直接用于安装;(3)应付设备安装工程人员工资5万元;(4)2014年12月20日,设备安装完毕,经验收后交付使用;(5)该设备预计使用10年,净残值率5%,采用直线法计提折旧;(6)2018年12月10日,丁公司将该设备出售,售价36万元,支付清理费用1000元。该固定资产清理的净损益是()万元。
138日厂部张华出差,预借差旅费1000元,以现金支付。148日购买一台需要安装的生产线增值税,发票上注明买价350万元,增值税额45.5万元,以银行存款支付。15八日对该生产线进行安装,引用假材料2万元。16九日用银行存款支付,下一年度宽带上网费2000元。179日接银行通知,大广公司应收票据,到期收到账款132万元。1810日本月2日购买的甲丁材料验收入库。1910日本月8日购买的,需要安装的生产线完工,办理完工手续并交付使用。写会计分录
1日,收回前欠货款35100元,款项已存银行。2、2日,购入甲材料一批,价款50000元,进项税额6500元,运费500元,增值税45元,款项尚未支付,材料已验收入库。3、3日,厂部张平预借差旅费1500元,以现金支付4、4日,基本生产车间领用甲材料一批,共计46800元,其中用于A产品生产32000元,B产品11000元,车间一般消耗3800元。5、5日,以银行存款8190元偿还前欠材料款。6、6日,以现金1200元支付厂部购办公用品款。7、9日,向银行借人利率6%,期限为90天的短期借款50000元。8、11日,购进不需安装的机器一台,买价60000元,支付运费500元,进项税额7800元,均以银行存款付讫。9、13日,张平出差归来,报销差旅费2460元,不足部分以现金补付。10、15日,销售材料,价款100000元,税款13000元,款项已收妥并存人银行。11、17日,以银行存款支付广告费2800元。12、21日,销售产品280000元,货已发出,款项尚未收到,产品增值税税率均为13%。13、31日,分配本月工资费用56000元。其中,A产品生产工人
老师您好,我们出纳的现金日记账比我的电脑系统账面上少了350元,而且她把现金和银行存款都记在一起了,有什么好办法来核对账目,不清楚是她多记了还是我这边少记了……
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老师,你好!请问厂房租赁在什么情况下,需要做使用权资产
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。