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(一)A厂为增值税一般纳税人(增值税率13%):201×年销售商品共计收入1000000元(不<tex>201</tex>含税收入)。当月购入生产用原材料一批,取得增值税专用发票上注明的增值税价款50000(元,增值税65000元;从国外进口原材料一批,取得海关进口增值税专用缴款书上注明的的增值税46800元。采购人员国内出差购买机票税额1200元。要求计算:(1)销项税额(2)进项税额(3)应纳增值税税额

2022-05-08 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-08 15:35

你好 (1)销项税额=1000000元*13%=130000元 (2)进项税额=65000%2B46800%2B1200 (3)应纳增值税税额=130000—(65000%2B46800%2B1200)

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快账用户mrcj 追问 2022-05-08 15:36

你好下面都是乱码打的

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齐红老师 解答 2022-05-08 15:36

(是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户mrcj 追问 2022-05-08 15:37

这个进项税额和应纳增值税是乱码

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齐红老师 解答 2022-05-08 15:38

请看图片,是哪里乱码了呢 

请看图片,是哪里乱码了呢 
请看图片,是哪里乱码了呢 
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快账用户mrcj 追问 2022-05-08 15:39

就是变成了2B

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齐红老师 解答 2022-05-08 15:40

你好,麻烦提供一下图片,指出来是哪里有2B,谢谢

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快账用户mrcj 追问 2022-05-08 15:50

怎么提供照片

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齐红老师 解答 2022-05-08 15:50

请看图片,下面可以插入图片 

请看图片,下面可以插入图片 
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