你好,不可以这样操作的 这样会导致发票流与资金流不一致

A公司和B公司是同一个法人,A公司和C公司签合,给C公司开增值税专用发票,B公司给C公司发货,请问B公司可以给A公司开增值税专用发票发票吗?
老师你好,请问一下,我司2019年给A公司开了普票,交了税,当时A公司没有回款给我司,2021年A公司的老板新成立了B公司,B公司替A公司支付了之前A公司欠我司的货款,现在B公司找我司要开增值税专用发票,我司可以把2019年开给A公司的普票红冲,再重新给B公司开增值税专用发票吗?
老师,比如说100万元货款都是A公司打给我公司对公账号的,其中80万增值税专用发票开给A公司,20万增值税专用发票开给B公司,可以吗?
老师,比如说100万元货款都是A公司打给我公司对公账号的,其中80万增值税专用发票开给A公司,20万增值税专用发票开给B公司,可以吗?
比如我是A公司,我的销项发票总共是150万,其中我给B公司开100万的票,B公司给我开票20万,现在问我这个公司 对开销项发票金额 是不是就是100万呢?
季度所得税预缴填报的时候利润总额和财务报表有差异,税务自检提示比对不符,这个怎么办,老师
公司委托别人售卖产品,佣金比例占收入的43%,这个企业所得税允许扣除吗
公司注销其他应收款有余额,其他应付款-法人也有余额,能不能其他应收款-某某打款进来付给法人,这样操作可以吗
工会经费第一年是免缴的吗?
老师你好,本月报税时发现3月的增值税及附加税申报表中营业收入报错了,现在可以进行更正申报吗?山东的,还是应该怎么处理
老师,应交个人所得税,科目余额表上应该是借方余额还是贷方余额?借方余额说明什么
明细账里的余额怎么算出来的
刘艳红老师接着回答我的问题
老师,我有个跨区项目,这个月开票的,但是到项目地预缴税款时,填成了上个月的日期,这个月申报9月增值税时,系统主表第30行3本期缴纳上期应纳税额预缴增值税金额自动带出了,我这个月报税时需要去修改吗?并且也看了附表四里面本期发生额,然后本期实际抵减税额填不填,对主表的税额都没影响呢?
你好老师,我们是小规模纳税人,销售蔬菜收入,分录如下:借:银行存款 贷:主营业务收入 这样做可以
可以提供什么资料后这么开吗?
因为客户要求这样开
你好,提供什么资料,都不能这样操作的,客户的要求也是无理的