你好,不可以这样操作的 这样会导致发票流与资金流不一致
A公司和B公司是同一个法人,A公司和C公司签合,给C公司开增值税专用发票,B公司给C公司发货,请问B公司可以给A公司开增值税专用发票发票吗?
老师你好,请问一下,我司2019年给A公司开了普票,交了税,当时A公司没有回款给我司,2021年A公司的老板新成立了B公司,B公司替A公司支付了之前A公司欠我司的货款,现在B公司找我司要开增值税专用发票,我司可以把2019年开给A公司的普票红冲,再重新给B公司开增值税专用发票吗?
老师,比如说100万元货款都是A公司打给我公司对公账号的,其中80万增值税专用发票开给A公司,20万增值税专用发票开给B公司,可以吗?
老师,比如说100万元货款都是A公司打给我公司对公账号的,其中80万增值税专用发票开给A公司,20万增值税专用发票开给B公司,可以吗?
比如我是A公司,我的销项发票总共是150万,其中我给B公司开100万的票,B公司给我开票20万,现在问我这个公司 对开销项发票金额 是不是就是100万呢?
老师,残保金怎么申报
请问老师,我们单位属于检测类国有企业,现在省住建局要对我们单位进行为期两天的检查认证,请问专家的就餐和住宿费可以按照本企业制定的差旅费标准执行吗?
老师,你好,年底一次性拿的工资怎么申报个人所得税?
老师,那三对互为倒数的系数是哪三个哎[捂脸][捂脸][捂脸]我忘了谢谢老师答疑下
做账是做上月的账吧?因此本月做账是做的 8 月账,所以计提社保是计提 9 月社保,缴纳 8 月社保吧?那为什么讲课时,计提 3 月社保,还可以同时缴纳 3 月社保,当然他有 3 月的银行回单,这做账究竟怎么做的?
老师,那三对互为倒数的系数是哪三个哎[捂脸][捂脸][捂脸]我忘了
老师,您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则,刚开始营业有近5万的进项税,7月报增值税的时候,销项税额736.39,勾选了一个进项税额为855.92的发票,有留抵119.53,在账套中也没有对留抵进行账务处理。8月底的时候专管员打电话说不能留抵,报8月增值税的时候,留抵应该怎么处理?应该怎么报税
老师好,请问下,公司名称贷款了100万,贷款直接委托支付放到一个个人的帐户中,请问下这会计凭证怎么做分录
请问老师,预付3个月房租12000,发票已收到。需要次月分摊,支付房租时,借预付账款12000,贷银行12000。次月分摊时,借管理费用4000,贷预付账款4000,这样做对吗
农民工专户要怎么办理
可以提供什么资料后这么开吗?
因为客户要求这样开
你好,提供什么资料,都不能这样操作的,客户的要求也是无理的