同学,你好 按照业务招待费的60%填写,你填的不对吗?

老师好!我们业务招待费报表中是222675.51,但是其中有些是不能税前扣除的,估计近20万,那我是不是按照22675.51的60%来算税收金额?11292.34填表(收入差不多500万)
老师你好!年报中上年度业务招待费是1973,收入是71万,我在填报中按60%填写,不予通过!请问老师按收入如何填写?
老师你好,我们是小规模纳税人,去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销,导致在第一季度的凭证中涉及到“借:以前年度损益调整 贷:银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的,所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢?“载帐金额”是填写今年调整后的数额么?同样的情况还有主营业务成本,维修费,都该怎么填写表格呢?谢谢老师
老师,您好,请问公司的业务招待费全年发生额大概十万,其中有三万没有票,填报纳税调整项目明细表的时候,业务招待费支出栏账载金额填10万,税收金额按扣除标准填写,对么
老师,您好!请问业务招待费如果没超过当年营业收入的5‰,在申报《企业所得税年度申报表》的《纳税调整项目明细表》时,“税收金额”是按业务招待费的60%金额填写,还是和“张载金额”一样填写?
老师,工程都是代发工资,不给工程款,那付给材料代发,个税怎么申报呢
本季所得税弥补以前年度亏损会计分录
老师,年终利是以及开工利是怎么写分录?
老师,我们企业挂了两个人,其中一个公司交社保但是不发工资社保也不扣他的,这个三月份会计分录怎么做?社保都当月扣款也要计提吗?
老师,我们是建筑安装公司,对外开发票税率是有13%和3%的,现在已一家劳务公司给开进来9%的专票,我们可以抵扣吗?
报关单上的运费要不要做其他应付款,如果做,收到运费发票,又做一次刷,应付款不是重复了吗
老师您好,请问本月利润表净利润,是等于负债表未分配起初数减去期末数据吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问研发费用要求研发人员占比是怎么样的?
老师您好,新公司新建账套,没有期初余额这些东西,就是老板转进去几千块钱说是算投资款,直接开始做凭证吗没有期初呀
老师请问,员工报销支付的年会及开工红包,没有发票,怎么入账在分录
填写不通过,让重新填列!有点没弄懂,收入与60%?
同学,你好 按照收入的千分之五,业务招待费60%,两者孰低来填
意思用业务招待费帐载金额分别与千分之五和60%相乘,得出来的数,那个低填列那个是这个意思吗老师?
同学,你好 不是,收入的千分之五,业务招待费60%,这两者比较
710000*0.005=3550, 1973*60%=1183.8 老师是这个意思吗???
同学,你好 嗯嗯,是的
按你说的,应该是60%小,税收金额应该填这个吧?但是不通过是为什么?
同学,你好 是的,提示截图有吗?
有,稍等!发不过去怎么!
同学,你好 这个提示,就是我说的这个 你是不是营业收入没有填。
老师意思先填主表?是小规模企业!
同学,你好 你先把收入填了