同学您好 借 应收账款 58,900 贷 主营业务收入 50000 应交税费——应交增值税(销项税额)8500 银行存款 400 2、 借 应收账款 117000 贷 主营业务收入 100000 应交税费——应交增值税(销项税额)17000 3、借 银行存款 58900 贷 应收账款 58900 4、借 银行存款 115000 财务费用 2000 贷 应收账款 117000 5、 借 应收账款 31,590 贷 主营业务收入 27000 应交税费——应交增值税(销项税额)4,590

XX公司某月发生如下经济业务: (1)向甲公司销售一批产品,价款为50000元,增值税为6500元,采用托收承付结算方式结算。在发运产品时,以银行存款代垫运杂费1000元,已向银行办妥托收手续。 (2)应收乙单位货款95000元,经协商改用商业汇票结算。已收到乙单位交来的一张期限为3个月的商业承兑汇票,票面价值为95000元。 (3)向丙单位销售一批产品,货款为100000元,增值税为13000元,付款条件为“2/10,1/20,N/30”。(计算现金折扣时考虑增值税) (4)收到银行通知,应收甲公司的货款57500元已收妥入账。 (5)上述丙单位在第9天付款,交来转账支票一张,金额为110740元。 (6)确认丁单位一笔货款20000元无法收回,作为坏账损失处理。 要求:根据上述资料,编制有关的会计分录。
实训一练习应收账款的核算理美理对溢理益3资料:华盛公司某月份发生如下经济业务:要求根据上述经济业务编制会计分录1.向甲公司销售产品一批价款50000增值税6500元采用托收承付结算方式结算在产品发运时,以银行存款支付代垫运杂费500元已向银行办妥托收手续2.应收乙单位货款95000元经协商改用商业汇票结算已收到乙单位交来的一张3个月期的商业承兑汇票,票面价为95000元3.向丙单位销售产品一批100000元值税为13000元付款条件为2/101/20,/304.收到银行通知,应收甲单位货款57000元已收妥入账5.上述丙单位在9天付款交来转帐支票一张,金额为115000元
向甲公司销售产品一批,价款为50000元,增值税税额为6500元,采用托收承付结算方式结算,在产品发运时,以支票支付代垫运杂费400元,已向银行办妥托收手续。(2)上月应收乙单位货款65000元,经协商改用商业汇票结算。工厂已收到乙单位交来的一张3个月期的商业承兑汇票,票面价值为65000元。(3)向丙单位销售产品一批,价款为100000元,增值税税额为13000元,付款条件为2/10,1/20,n/30,现金折扣基数包括增值税税款。(4)接银行通知,应收甲公司的货款56900元已收妥入账。(5)上述丙单位在第10天交来转账支票一张,支付货款110740元。
南方工厂2019年6月发生如下经济业务:(1)向甲公司销售产品一批,价款为50000元,增值税税额为6500元,采用托收承付结算方式结算,在产品发运时,以支票支付代垫运杂费400元,已向银行办妥托收手续。(2)上月应收乙单位货款65000元,经协商改用商业汇票结算。工厂已收到乙单位交来的一张3个月期的商业承兑汇票票面价值为65000元。(3)向内单位销售产品一批,价款为100000元,增值税税额为13000元,付款条件为2/10,1/20,n/30,现金折扣基数包括增值税税款*(4)接银行通知,应收甲公司的货款56900元已收妥入账(5)上述丙单位在第10天交来转账支票一张,支付货款110740元。【要求】根据以上经济业务,编制会计分录。
(一)【资料】A公司某月份发生如下经济业务1.向甲公司销售产品一批,价款5000元,增值税8500元,采用托收承付结算方式核算,在产品发运时,以支票支付代垫运杂费400元,已向银行办托收手续。2.向丙单位销售产品一批,价款100000元,增值税为17000元,付款条件为2/11/20,N/30。3.接银行通知,应收甲公司的货款58900元已收妥入账。4.上述丙单位在第9天付款,交来转账支票一张,金额115000元。5.销售商品一批,货款30000元,增值税5100元,根据购货方的要求,同意按九折销售,商品已发出,款项未收【要求】根据上述经济业务,编制会计分录。
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们是一般纳税人既销售宠物饲料又卖宠物用品税率按多少开票呢
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