你好; 那你就得做费用去; ; 你们根据垫付的 回单来 支付给对方关系人; 只是你没有发票汇算就得调增处理了
老师在不在,然后有个问题我问一下你哦,比如说我们公司接的这个就是关于设计这个项目,然后呢,公司有没有相关人去做然后就找到第三方,我们到时候要给第三方付款的话,那这个产生的这个费用应该是属于成本还是费用。
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
老师,关系人公司代我公司向第三方付一笔费用款项已有两年半。我公司借预付费用,贷应付费用-关系人。近日关系人向我们要钱,我公司一直没有收到第三方公司的发票和相关凭证,有可能也会一直没有结果,请问这笔款怎么处理?
我们的母公司替我们公司向我方的供应商付清了一笔应付款项,然后母公司和我方已经供应商签订的三方还款协议中,只规定了母公司替我们付清这笔款项以后,我们和供应商的债务关系消失,但其中没有规定母公司可以向我们公司追要这笔款项。我是不是可以根据这份协议认为,母公司没有确认替我们还的这笔钱他们可以向我们收取,我们可以把这笔作为营业外收入呢?即借应付账款贷营业外收入,可以不用借应付账款贷其他应付款母公司?
老师年末未付款未收到发票的费用直接计入相关成本,但是这次费用没有结算前,这笔费用的大人在我们公司借支了几万块,借给他的钱我往来摆的其他应收款个人,那我做这笔分录可以做成借:管理费用 贷:其他应收款/个人吗?然后一月份发票开过来,付剩余款项分录借:其他应收款/个人 贷:银行存款
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
9月1日后要求给员工必须上社保……那什么情况不需要交纳社保,比如员工年龄超过50岁?或者只是兼职?
员工加油费不能报销吗?没有租车协议
我得到1500万居间费,需要缴纳多少税费
老师好,盈亏平衡点销售额=固定成本/边际贡献率如何推导出来的?还有利润=安全边际额*边际贡献率=安全边际量*单位边际贡献 销售利润率=安全边际率*边际贡献率 这四个公式如何一步步推导出来的,做到题型我老是记不住公式,想了解推导步骤才好记,可以一步步分别帮我推导吗
你好老师,这两个地方的注册是一个意思吗
可以直接做呆账处理吗?
你好; 你这个是费用 ; 先计入费用去;只是汇算调整哈
好的。谢谢
不客气的。帮到你就好