您好同学, 支付的相关税费负数
请问老师,收到税务机关退回的城建税等附加税,在现金流量表中应该计入哪个项目?因为小微企业减半征收,所以把之前多收的退回了
以前缴纳的税费,现在说是有减半政策,之前正常缴纳的,按照已经缴纳的一半退回给企业。现在企业收到退回的税费,应该怎么处理?以前缴纳这个税费的时候是计入主营业务税金那个科目的,有老师说是红字冲减这个科目,也有老师说是计入营业外收入处理?为什么会有两种方法?
以前缴纳的税费,现在说是有减半政策,之前正常缴纳的,按照已经缴纳的一半退回给企业。现在企业收到退回的税费,应该怎么处理?以前缴纳这个税费的时候是计入主营业务税金那个科目的,有老师说是红字冲减这个科目,也有老师说是计入营业外收入处理?为什么会有两种方法?
问答详情23:4941后5次对话后问题结束老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润。会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??如果按会计分录1入账冲减多计提的附加税,就就导致2025年第一个季度的利润表中的税金及附加出现负数,无法申报,麻烦详细回答,怎么处理跨年度多计提的附加税,会计分录分享指导,谢谢
老师好,请问,实收资本缴纳印花税,应税凭证数量写多少
老师你好我是建筑带劳务公司,我做汇算清缴那些建筑工地上的人员工资,我填在那点呢
老师,您好 我们收到一张员工报销发票,税务认定风险提示,发票有问题。但是这张发票实际就是员工出差的住宿费,发票,付款截图都有。做费用转出怎么做分录。需要员工把费用退回来吗?
账上2018年账面上其他应收款-个人A借方余额10000元,A分别用2025年2月,5月的餐饮费发票,以餐饮招待费销账,可以吗?
工商年报里面,都去单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数,和参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额,怎么算
你好老师, 摘要:报销3月采购篷布款项, 业务描述:通过天猫平台采购, 收到的普通发票金额42.8元, 而实际平台支付的金额与实际报销的金额是42.5元。 那相差0.3元怎么做账呢? 公司刚成立的
医院企业,购买水给患者用,应计入什么科目呢
老师,您好!自然人电子税务局的个税申报表已经上报,能不能撤回更改?
劳务派遣合同和劳动外包合同需要缴纳合同印花税吗?
请问员工离职,公司发的补偿金需要报个人所得税吗
什么情况下是记入“收到的税费返还”这个项目里?
收到增值税进项留抵退税是记入“收到的税费返还吗?
好,你比如说有的地,有的单位,他收到的增值税有先征后返的政策,就会寄到那里面的。
企业收到的留抵、退税的话,一般是在现金流量表的收到与其他与经营活动有关的现金里面。
就是说像留抵退税的这种就属于先征后返吧?
你好,也这就算是一个优惠政策吧,也不能算是先征后返,先征后返的那种,一般算是就是说只要符合规定了,你随时都可以享受这个政策的。
明白了 谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐
老师 在问一下,增值税进项税留抵退税的金额是怎么算出来的啊?好像不是全额退是吧?
那你可能是你就是说你现在这个月份的增值税额减去你2019年三月份报表上的留抵税额的差额。
好的,明白啦,老师,收到退回的失业险(稳岗补贴)是不是也记入现金流的付给职工负数啊?
这个可以是收到其他与经营活动有关的现金。
哦哦 好的 谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐