您好,麻烦发下题目
老师,为什么21年选择一次性税前扣除,22年汇算清缴时,纳税要调减,23年汇算清缴时,又要纳税调增。
汇算清缴资产折旧表,之前填了一次性扣除,那今年要纳税调增吗?
老师,汇算清缴广告支出表,假如22年9月支付60000广告费,摊销了4个月20000元,那汇算清缴时另个40000这次不能扣除对吗?要23年摊完汇算清缴时纳税调增对吗
老师,我22年12月计提了年终奖3万,实际1月只发了2万,那我汇算清缴申报还要纳税调增1万,能否不调,直接冲减23年的费用,否则23年汇算清缴又要调减1万?
老师,公司21年购入的固定资产时,会计上处理: 借:固定资产 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:累计折旧 一次性折旧了,在做21年的汇算清缴的时候也选择了税前一次性扣除了。那么在22年汇算清缴的时候还需要调增吗?
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师,没有题目,看抖音上举了个例子,说的21年购买50万的固定资产,然后就是我上面说的
您好,那就不对,只有第一年纳税调减,以后都纳税调增
第一年为什么纳税调减?以后为什么纳税调增?不是很理解 因为第一年 借固定资产50万 贷银行存款50万 借管理费用50万 贷累计折旧50万 已经计入管理费用,利润已经减少了,那第一年为什么还要调减
您好,一次性扣除是税法口径,会计按期计提折旧
哦哦,就是说把上年没有形成管理费用的折旧纳税调减?
您好,是的,您的理解非常正确