您好,麻烦发下题目

老师,为什么21年选择一次性税前扣除,22年汇算清缴时,纳税要调减,23年汇算清缴时,又要纳税调增。
汇算清缴资产折旧表,之前填了一次性扣除,那今年要纳税调增吗?
老师,汇算清缴广告支出表,假如22年9月支付60000广告费,摊销了4个月20000元,那汇算清缴时另个40000这次不能扣除对吗?要23年摊完汇算清缴时纳税调增对吗
老师,我22年12月计提了年终奖3万,实际1月只发了2万,那我汇算清缴申报还要纳税调增1万,能否不调,直接冲减23年的费用,否则23年汇算清缴又要调减1万?
老师,公司21年购入的固定资产时,会计上处理: 借:固定资产 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:累计折旧 一次性折旧了,在做21年的汇算清缴的时候也选择了税前一次性扣除了。那么在22年汇算清缴的时候还需要调增吗?
应补税额1329享受免申报什么意思
老师,约当产量法是什么意思?
有内销也有外销的一般纳税人,增值税申报需要填哪几个表?
老师,老板向其他公司购买河砂,说是优惠没发票,请问怎么算要发票还是不要发票合算呢?(董孝彬老师)
老师,您好!我公司部分人员只是拿提成和支付报销的形式,在外地公司已有交社保和发工资,请问这些人同本地公司应签订什么合同?兼职还是劳务?或者其他形式?已发的提成是按工资薪金的方式申报的,这样合理吗?
老师,25年1-12月汽车强制保险到26年1月来做的话是不是需要调整到25年费用去
老师,企业是一般纳税人,26年1月份申报表已经申报了未开票收入200元。26年2月份时才将200元的收入开了普通发票,现在电子税务局2月份的申报表自带了200元的开票数据,可以修改吗?如何修改?如果不修改重复申报了200元
老师,印花税按照电子税局取得和开具发票,是按不含税还是含税
我是个人,开挖掘机的,给一个企业干了一段时间,对方要求开票,一共50000多,个税是不是这样计算:52000×(1-20%)×40%-7000,麻烦指导一下
老师你好,工人开来建筑服务发票没有发工资,这边记了成本,要不要结转工程施工?
老师,没有题目,看抖音上举了个例子,说的21年购买50万的固定资产,然后就是我上面说的
您好,那就不对,只有第一年纳税调减,以后都纳税调增
第一年为什么纳税调减?以后为什么纳税调增?不是很理解 因为第一年 借固定资产50万 贷银行存款50万 借管理费用50万 贷累计折旧50万 已经计入管理费用,利润已经减少了,那第一年为什么还要调减
您好,一次性扣除是税法口径,会计按期计提折旧
哦哦,就是说把上年没有形成管理费用的折旧纳税调减?
您好,是的,您的理解非常正确