您好,同学 广告费和业务宣传费税前扣除标准是:不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除。超过部分准予在以后纳税年度结转扣除。

老师。都说汇算清缴前能把发票拿到的成本费用票就可以税前扣除。如果我在2020年暂估了成本,到2021年5月31日前拿到发票,那汇算清缴前就可以不用纳税调增是吗?这个票的开具时间是2021年4月30也可以?
老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那今年汇算清缴需要把这235000全部调增吗? 去年汇算清缴没有调增
老师对于没有发票的列入长期待摊费用的能进行每月摊销吗,这个年度汇算清缴时要把无发票那种的进行纳税调增处理吗
老师,汇算清缴广告支出表,假如22年9月支付60000广告费,摊销了4个月20000元,那汇算清缴时另个40000这次不能扣除对吗?要23年摊完汇算清缴时纳税调增对吗
老师您好,我们公司2022年没有收入产生,但是产生了广告费支出20000元,请问这个汇算清缴时候要调增吗?还是可以留到以后年度扣除呢?
老师,不知道进项,知道税负,知道销售额。税率13%如何测算交多少增值税
企业付出去的捐赠收入,怎么做科目
应补税额1329享受免申报什么意思
老师,约当产量法是什么意思?
有内销也有外销的一般纳税人,增值税申报需要填哪几个表?
老师,老板向其他公司购买河砂,说是优惠没发票,请问怎么算要发票还是不要发票合算呢?(董孝彬老师)
老师,您好!我公司部分人员只是拿提成和支付报销的形式,在外地公司已有交社保和发工资,请问这些人同本地公司应签订什么合同?兼职还是劳务?或者其他形式?已发的提成是按工资薪金的方式申报的,这样合理吗?
老师,25年1-12月汽车强制保险到26年1月来做的话是不是需要调整到25年费用去
老师,企业是一般纳税人,26年1月份申报表已经申报了未开票收入200元。26年2月份时才将200元的收入开了普通发票,现在电子税务局2月份的申报表自带了200元的开票数据,可以修改吗?如何修改?如果不修改重复申报了200元
老师,印花税按照电子税局取得和开具发票,是按不含税还是含税
这个是的老师,我的意思是付了60000,但是做了长期待摊,22年只摊了4个月,那汇算清缴广告支出表上我怎么填呢
企业为什么要把广告费作为长期待摊呢?企业所得税有政策啊。
想着每个月摊到销售费用一部分,不然支付那个月销售费用太高了。
这个没有关系啊,去年的营业收入是多少啊?
老师,营业收入够扣这6万的,您的意思是汇算清缴正常扣,待摊费用正常23年摊完是吧。
我的意思是您还是按照“广告费和业务宣传费税前扣除标准是:不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除。超过部分准予在以后纳税年度结转扣除。”这个政策来啊,汇算清缴时还是按照这个政策的啊