你好 1,借:其他应收款,贷:库存现金等科目 2,借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款 3,借:其他货币资金,贷:银行存款 4,借:生产成本,贷:原材料 5,借:待处理财产损益,贷:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:营业外支出,贷:待处理财产损益
甲公司是一家健身器材销售公司。20×9年11月1日,甲公司向乙公司销售5 000件健身器材,单位销售价格为500元,单位成本为400元,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为250万元,增值税额为32.5万元。健身器材已经发出,但款项尚未收到。根据协议约定,乙公司应于20×9年12月31日之前支付货款,在2010年3月31日之前有权退还健身器材。甲公司根据过去的经验,估计该批健身器材的追货率约为20%。在20×9年12月31日,甲公司对退货率进行了重新评估,认为只有10%的健身器材会被退回。甲公司为增值税一般纳税人,健身器材出时纳税义务已经发生,实际发生退回时取得税务机关开具的红字增值税专用发票。假定健身器材发出时控制权转移给乙公司。甲公司的账务处理
甲公司是一家健身器材销售公司。20×9年11月1日,甲公司向乙公司销售5 000件健身器材,单位销售价格为500元,单位成本为400元,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为250万元,增值税额为32.5万元。健身器材已经发出,但款项尚未收到。根据协议约定,乙公司应于20×9年12月31日之前支付货款,在2010年3月31日之前有权退还健身器材。甲公司根据过去的经验,估计该批健身器材的追货率约为20%。在20×9年12月31日,甲公司对退货率进行了重新评估,认为只有10%的健身器材会被退回。甲公司为增值税一般纳税人,健身器材出时纳税义务已经发生,实际发生退回时取得税务机关开具的红字增值税专用发票。假定健身器材发出时控制权转移给乙公司。甲公司的账务处理
1.2020年01月09日北京优乐电器有限公司员工预借差旅费2800元,会计根据相关单据进行账务处理。2.2020年01月10日北京优乐电器有限公司缴纳增值税35108.94万元,会计根据收到的单据做账务处理。3.2020年01月15日,申请办理汇票金额为37000元的银行汇票,请根据相关单据进行账务处理。4.2020年01月25日,北京优乐电器有限公司基本生产车间领用材料,照明灯2100个,单价31.00元。根据相关单据进行账务处理。5.2020年01月31日北京优乐电器有限公司发现温控器被盗,合计损失7345元,根据相关单据做账务处理。
1.2020年01月09日北京优乐电器有限公司员工预借差旅费2800元,会计根据相关单据进行账务处理。2.2020年01月10日北京优乐电器有限公司缴纳增值税35108.94万元,会计根据收到的单据做账务处理。3.2020年01月15日,申请办理汇票金额为37000元的银行汇票,请根据相关单据进行账务处理。4.2020年01月25日,北京优乐电器有限公司基本生产车间领用材料,照明灯2100个,单价31.00元。根据相关单据进行账务处理。5.2020年01月31日北京优乐电器有限公司发现温控器被盗,合计损失7345元,根据相关单据做账务处理。
1.2020年01月09日北京优乐电器有限公司员工预借差旅费2800元,会计根据相关单据进行账务处理。2.2020年01月10日北京优乐电器有限公司缴纳增值税35108.94万元,会计根据收到的单据做账务处理。3.2020年01月15日,申请办理汇票金额为37000元的银行汇票,请根据相关单据进行账务处理。4.2020年01月25日,北京优乐电器有限公司基本生产车间领用材料,照明灯2100个,单价31.00元。根据相关单据进行账务处理。5.2020年01月31日北京优乐电器有限公司发现温控器被盗,合计损失7345元,根据相关单据做账务处理。
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?