你好,你购买的设备呀,桌子、椅子,冰箱呀,还有厨房里的设备都可以作为你的进项发票的。

老师,我们是做餐饮加盟的一般纳税人公司,现在没有进项票,怎么办呢?可以把什么作为我们的进项票
老师你好,请问我们是餐饮公司一般纳税人,收到一张免税的普票,金额1万,请问我们可以自行计算多少进项?填报表时怎么填呢?
我们公司是餐饮企业一般纳税人,购进的餐厅用原材料在税务局代开了农收购发票,可以计算抵扣进项,可是给消费者又不能开具专票!那为什么进项可以抵扣
我们是销售设备的一般纳税人,之前在一家公司采购的设备一经售卖,收到的进项票已经抵扣,但是进货的公司被列为走逃企业了,现在税务局要求我们把进项票转出,这个怎么办呢,进项税转出,做营业外支出可以吗
一般纳税人公司,客户需要开票,可是我们没有进项发票,怎么办?
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
我们不售卖物资这些的 只是把品牌加盟出去
你像技术咨询服务费呀,这种服务费呀,咨询费啊,这种可以作为你们的。