你好; 你这个 红冲了这笔多暂估的劳务费; 你就 要补税的 ; 所以要做分录处理是吗

老师,你好我有一笔暂估应付款一直在挂账,是去年的,已经做了纳税调增,账务上要怎么处理?
老师,我想问一下,上次问你了年度汇算清缴暂估款的调增之后的账务处理,现在我在问一下,就是我把暂估款调增之后,要补交企业所得税,那账务上玩如何处理?
老师,我们这边是这个问题,两年前会计暂估了一笔成本,现在税务局查账让补交这笔暂估的所得税,把暂估调整成收入,已经交了所得税,会计分录该怎么处理。
您好老师,请教一个问题,就是去年暂估的费用,没有收到发票,汇算清缴调增了,请问怎么账务处理,怎么把预估的费用冲掉,因为已经在汇算的时候调增了,谢谢!
请教老师,去年暂估的费用 分录如下: 借:劳务费 贷:应付账款-暂估劳务费 发票在汇算清缴前未收到的话,怎么账务处理,汇算已经把这笔钱调增了,交了企业所得税。
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
是的,具体要怎么处理?谢谢
你好; 那你之前分录 发来看看; 我看下怎么处理 ;你是什么准则的
借:管理费用-劳务费 贷:其他应付款 小企业会计准则
是以前年度暂估的,一直到今年都没有获得发票
能否直接将其他应付款转入未分配利润中?
你好; 借其他应付款 贷利润分配-未分配利润的
这笔本来是虚的,没有发票,也可以这样红冲吗?
涉及到所得税的怎么处理?
你好; 对的; 也是这样红冲的; ; 你所得税先借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税; 借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款
谢谢老师
不客气的; 帮到你就好