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老师好,请问因预缴所得税时少交税款,以前年度暂估了一笔劳务费,暂估的年度已经做纳税调增处理了,现在核销是怎么处理掉?

2023-05-12 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-12 14:34

你好;     你这个 红冲了这笔多暂估的劳务费; 你就 要补税的 ; 所以要做分录处理是吗   

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快账用户6051 追问 2023-05-12 14:35

是的,具体要怎么处理?谢谢

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齐红老师 解答 2023-05-12 14:37

你好;  那你之前分录 发来看看; 我看下怎么处理    ;你是什么准则的  

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快账用户6051 追问 2023-05-12 14:40

借:管理费用-劳务费 贷:其他应付款 小企业会计准则

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快账用户6051 追问 2023-05-12 14:40

是以前年度暂估的,一直到今年都没有获得发票

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快账用户6051 追问 2023-05-12 14:42

能否直接将其他应付款转入未分配利润中?

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齐红老师 解答 2023-05-12 14:47

你好; 借其他应付款 贷利润分配-未分配利润的   

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快账用户6051 追问 2023-05-12 14:49

这笔本来是虚的,没有发票,也可以这样红冲吗?

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快账用户6051 追问 2023-05-12 14:50

涉及到所得税的怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-05-12 14:52

你好; 对的; 也是这样红冲的;   ; 你所得税先借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税;  借  应交税费-应交企业所得税贷银行存款  

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快账用户6051 追问 2023-05-12 15:04

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-12 15:08

不客气的; 帮到你就好  

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你好;     你这个 红冲了这笔多暂估的劳务费; 你就 要补税的 ; 所以要做分录处理是吗   
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