你好; 你是啥类型的公司 ? 你计提了没有缴纳之前都是会 负债表 应交税费栏次体现的; 你是不是结转了

你好..我们上个月计提的附加税..如果是: 借:税金及附加-城建320 贷:应交税费-城建320 到这个月报税的时候发现不应该缴纳. 是不是作 借:税金及附加-城建-320 贷:应交税费-城建-320 但是有一个问题就是这个月如果没有增值税.也不用计提税金及附加这个科目..这个出来的利润表里面的税金及附加是个负数..
你好,请问一下我计提增值税、税金及附加,但是我的报表上应交税费上只显示税金及附加的金额,怎么不显示增值税的呢
老师你好,请问增值税和附加税计提的时候都只显示了入到应交税费-销项税额部分的寄售商品,但是不会显示应交税费简易计税的部分商品,但是缴纳增值税都是按全部收入的合计去纳税的,那这部分增值税和附加税怎么做呢
申报表里面,增值税及附加税费申报表的显示交税金额是多少?就直接提交申报吗?
请问在勾选平台上历史遗留了好多发票怎么合规处理 最早的一张是2017年 21 22 23 24 25年都有涉及 请问怎么解决
农业公司购买蔬菜种子送给农户,怎么做账挂什么科目
老师,我们是物业公司,要交房产税和城镇土地使用税吗
是的 是勾选平台上的
购买的银行的产品,计入什么会计科目1万。没过几天都退回来了钱,收到一点点利息
老师企业所得税月(季)度申报中的自营出口收入从哪里取值?
老师,一年报考几次,我下次什么时候报考?
税务后台还有好多历史遗留的发票怎么处理啊最早的一张发票是2017年
2025年12月24日出口的,2026年1月份开具发票符合规定吗?增值税是哪个月报呢
装修公司人工直接计入主营业务成本吗?
没有结转呀
制造业和工程类的
我就结转损益类
你好; 如果你小规模季度不超过45万普票 是会结转增值税到营业外收入的; 计提分录我看看你怎么做的
一般纳税人,计提:应交税费-应交增值税,带应交税费-未交增值税
你好; 那就不对 ; 你系统取数据不对哈; 你让售后给你检查下公式
应该是我做账没有出错吧
你好; 你账上没有 错误的; 你是贷方余额有的; 那么负债表肯定体现的 除非 是 你应交税费下面有多个税种 ; 比如所得税 和附加税以及增值税 其他税种是负数 减去了 金额 就没有单独体现增值税部分 ;
是不是因为我月末没有结转增值税
你好,你结转不结转,不影响这个数据的
我做的应该不错
但是余额表也是这样
你一般纳税人你没有做收入吗?我看你结转,贷方没有做销项税
有做了 收入
这个税费是缴纳电子税务局的增值税
你好,去结转下,然后看你系统取数据是否正常