你好 借:银行存款 500 贷:主营业务收入%2B增值税500 然后 借:银行存款 81.2 贷:做业务收入%2B增值税81.2 借:原材料 %2B增值税59.5 贷:;银行存款
某机械厂(增值税一般纳税人)2019年10月份发生以下业务: (1)外购钢材支付价款1万元,取得增值税专用发票; (2)外购钢材支付运费5万元,取得运费专用发票; (3)销售车床不含税价55万元; (4)销售车床含税价39万元; (5)将自产的车床对外赠送给某单位,无同类价,该批车床的生产成本为10万元,成本利润率10%。 1.请计算该机械厂10月份的销项税额。 2.请计算该机械厂10月份可以抵扣的进项税额。 3.请计算该机械厂10月份增值税的应纳税额。
某农机生产企业为增值税一般纳税人。2021年I月,该企业向各地农机销碍公司销售农机整机,开具的增值税弓用发票上注明不含税金额50()万元;向各地农机修配站销售农机零配件,取得含税收入90万元;购进钢材等材料取得的増值税专用发票上注明增值税税额5()万元,购进材料和销售货物过程中取得的货物运输企业一般纳税人开具的増值税专用发票上注明运费金额3万元。取得的发票均已在当月申报抵扣,该企业当月应纳增值税( )万元。 A2.16 B2.83 C5.08 D26.43
某农机生产企业为增值税一般纳税人。2020年10月,该企业向各地农机销售公司销售农机产品。取得含税收入981万元;向各地农机修配站销售农机零配件,取得含税收 入100万元;购进钢材等材料取得的增值税专用发票上注明的不含税金额70万元,购进材料和销售货物过程中取得的货物运输业一般纳税人开具的增值税专用发票上注明运费金额5万元,取得的发票均已在当月申报抵扣。 要求:(1)计算该企业该纳增值税税额。
某机械厂为增值税一般纳税人。2018年3月,该机械厂销售车床,开具增值税专用发票上注明金额500万元;向个人销售车床零配件,取得含税收入81.2万元;购进钢材等材料取得增值税专用发票上注明税额59.5万元。请计算该企业应纳增值税。
一般纳税人,2018年3月,开具增值税专用发票上注明金额500万元,向个人销售,车床零配件取得含税收入81.2万元,购进钢材等材料取得增值税专用发票上注明税额59.5万元,请计算应纳增值税
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?