销项税=500*0.13%2B81.2/1.13*0.13 进项税=59.5 应交增值税=销项税-进项税=74.34-59.5=14.84

某农机生产企业为增值税一般纳税人。2020年10月,该企业向各地农机销售公司销售农机产品。取得含税收入981万元;向各地农机修配站销售农机零配件,取得含税收 入100万元;购进钢材等材料取得的增值税专用发票上注明的不含税金额70万元,购进材料和销售货物过程中取得的货物运输业一般纳税人开具的增值税专用发票上注明运费金额5万元,取得的发票均已在当月申报抵扣。 要求:(1)计算该企业该纳增值税税额。
10.某企业为增值税一般纳税人,当年10月份购进原材料取得增值科税专用发票上注明的税额为6.5万元,当月销售货物取得不含税销售额40万元;11月份购进原材料取得增值税专用发票上注明的税额为2.6万元,当月销售货物取得不含税销售额70万元。假设取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证。该企业11月份应缴纳的增值税为()万元.
某机械厂为增值税一般纳税人。2018年3月,该机械厂销售车床,开具增值税专用发票上注明金额500万元;向个人销售车床零配件,取得含税收入81.2万元;购进钢材等材料取得增值税专用发票上注明税额59.5万元。请计算该企业应纳增值税。
一般纳税人,2018年3月,开具增值税专用发票上注明金额500万元,向个人销售,车床零配件取得含税收入81.2万元,购进钢材等材料取得增值税专用发票上注明税额59.5万元,请计算应纳增值税
某机械厂为增值税一般纳税人。2018年3月,该机械厂销售车床,开具增值税专用发票上注明金额500万元;向个人销售车床零配件,取得含税收入81.2万元;购进钢材等材料取得增值税专用发票上注明税额59.5万元。请计算该企业应纳增值税。
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老师,一般纳税人,进项税额因为发票重复记账,有余额,认证时发现了,4月时,进项税额的余额,可以留着,不转入待认证进项税额吗?因为5月把这张凭证直接冲销了,
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购销合同上有碎石,块石,毛石,合同里面有规格,单价,但是采购方要求我们开石材一批和一个总价,不需要明细,请问这样可以开吗?合理吗?税务会查吗?
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25年3月支付 24年12月工资 当时25年3月支付分录为(没计提工资,直接支付的) 借: 管理费用 2万 贷: 银行存款 2万 现在报25年汇算清缴表,工资薪金支出 这笔2万的 账载金额写多少? 实发金额多少 税收金额多少
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