你好,借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税 贷应收账款, 然后再做开发票的 借应收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税 一正数一负数,不需要多交税的,你之前已经缴纳了

冲无票收入,开了票,也收到对方的钱怎么做账 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 红字 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:应收帐款
老师您好 请问老师我是21年12月份开的专用发票 包括开了两张红字发票一张是冲今年多开的收入的 一张是冲的20年的收入的 我是这么做账的 12月份开的正常发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 冲销今年多开收入的借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费_销项税(红字)冲销20年的收入是借应收账款(红字)贷待以前年度损益调整(红字)应交税费-销项税(红字) 请问一下 老师 跨年度冲红了和今年冲红的 怎么确定当月收入 纳税申报表的收入怎么确定 按那个数填写纳税申报表的收入
老师,请问下,去年预估收入,做借应收账款,贷主营收入,应交增值税,今年开销售发票,怎么入账,冲红,借应收账款红字,贷什么?我也正常冲红,那不是没交税了
老师好,请问红冲的发要分录如下是否正确 开票时:借:应收账款 50 贷:主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 红冲时: 借:主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 贷:应收账款 50
借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-销项(去年有这笔分录,今年开了红字,要怎么冲这笔分录
驾校承包出去后,账务怎么处理
您好,我司是一般纳税人,购买打包的物料,商家开不了专票,开普票可以吗?不然只有收据了
老师,支付员工工伤费5万,收到工伤保险赔款4万,差额1万分录怎么做?
会计上要做固定资产报废处理的话,实际需要什么手续?如果资产其实没有报废,只是闭店后股东拿走了,让会计做报废处理,那需要什么手续呢?有什么可行性的操作
老师,生产型企业出口外购的货物,采购货物的进项税可以正常抵扣吗?还是要做进项税转出?
原材料发票凭证摘要可以只写原材料及发票号,不写具体原材料的名称吗
老师有一个很基础的问题,我总是很困惑,您能帮我解答一下吗? 就是我不知道当月参保的话,当月到底扣不扣社保。。。 如果扣社保的话,扣的是当月的还是上个月的? 公积金的话,扣的是当月的还是次月的。。
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
个人去税务局代开80300的发票,需要交多少税?
老师你好:公司是销售企业,在外地的商场有营业员,是通过人力资源公司发放其工资及社保,我们公司款给人力资源公司,人力资源公司开发票给我们,请问:收到人力资源公司开过来的发票怎么入账?
再收到钱呢,怎么做
借银行存款贷应收账款
我做个简单的,一正一负呢?意思是正常做收入,正常把他冲掉,可以吗
对的是的,可以这么理解的。