你好,主表这个不是调整的表格, 利润总额之前,这里填写的都是你账面上的金额调整之后的

第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
季度缴纳的税费什么时候计提
老师,电脑怎么恢复原来的设置呢,因为调了很不好用
总工资代发,是分包申报个税分包给总包开发票哟
退付的个税手续费是不是要按照换算后的金额缴纳增值税
发票作废的,要入账吗 先做开好的 再红冲
填写你账面上的金额调整之前的,刚才打错了
企业所得税年度纳税申报就是属于汇算清缴吧,相应进行调增或调减
你好,对的是的,是这么做的。
我是小规模,如果调增是调增到企业所得税里是吧,那税率是按多少?
你好,调增之后利润100万以内的税率2.5%,利润100万到300万之间的税率10%,这个是去年的政策,今年的政策有一点不一样的,这个10%改成了5%。
那去年的汇算清缴如果有调增是按哪个税率啊?
你好,按照之前的利润,100万以内的税率2.5%,利润100万到300万之间的税率10%。