
老师,请问一下发现以前年度 销售商品未做账,,发票在税务系统可以看到,开票系统里面没有,金额有16万多,现在做汇算清缴,应该怎么处理
老师 请问一下 发现去年销售发票未做账 金额大概20万 税务系统里面发现申报表可以更改 财务报表改不 了,现在做汇算清缴该怎么处理
老师 请问一下 发现去年销售发票未入账 ,(税务系统里面可以查到这批发票 ),成本也没有做 现在做汇算清缴应该怎么处理
老师后,亲问老师我现在申报增值税申报表,系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致,本月有负数发票,申报表里面不显示,比方我税务UK正数金额30万,开了负数10万,实际金额应该20万的销售数据,可是申报表里面的销售金额是30万,不体现负数的,请问该怎么操作呢?
老师,我们前面一个会计离职了,现在税务通知说是2020年汇算清缴申报表和财务报表成本一栏数据差距很大,专管员让调财务报表,因为汇算清缴交了税,但是我看了一下,账里面好多白条,而且就算把财务报表和汇算清缴调一致,也不能保证金三系统会不会提示财务报表和所得税报表一致,现在该怎么调财务报表?
老师您好,一季度盈利所得税缴了6000, 二季度申报时发现一季度实际支付工资数据不对,更正了一下,更正后发现 系统自动带入上一年弥补亏损数据, 这样申报表税跟之前申报的数据不一样, 多交的税系统提示退款,如果申请退款,退款部分可以冲减之前计提的所得税费用吗?
你好,中级经济法,既然约定禁止转让,为什么转让合同有效?
老师,公司注销需要哪些材料?
个体户个税为啥分Ab表,怎么区分的
我电子税务局,三方协议签了,增值税扣款成功,个税系统,怎么扣不起个税
购入电饭锅、空气炸锅、冰箱做销售汽车的赠品,可以不分摊交易价格直接入销售费用吗?
请教你一个问题,我刚成立的企业,6月两张进项票,借:应交税费-待认证进项税额,7月初报6月的增值税勾选了这两张票,那么借应交税费进项税额,贷:待认证进项税额这笔分录是做到7月对吧,6月就没有应交税费应交增值税进项税额,那结转未交增值税就只有销项那个税额,7月实际扣缴税款又是抵扣了勾选的发票的,那不是6月账上未交和7月实缴对不上吗?是我哪里处理的不对
有些单位回款的时候会扣下一部分,不给了,这部分不给的回款先挂在应收账款,还是当月计入营业外支出?让开的收据是总金额的收据,实际付款是扣除一部分的回款。
一般纳税人,是专业分包的工程公司,可以开劳务发票3个点?
老师好,现在缴纳25年汇算企业所得税应该怎么记账