同学你好,你这个风险太大了,税务局一比对,就能比对出来你少确认收入了。首先你在财务上面,你要反结账,到2021年12月份,你把未确认的收入补确认掉,然后再做汇算清缴的年报。

老师,请问一下发现以前年度 销售商品未做账,,发票在税务系统可以看到,开票系统里面没有,金额有16万多,现在做汇算清缴,应该怎么处理
老师 请问一下 发现去年销售发票未做账 金额大概20万 税务系统里面发现申报表可以更改 财务报表改不 了,现在做汇算清缴该怎么处理
老师 请问一下 发现去年销售发票未入账 ,(税务系统里面可以查到这批发票 ),成本也没有做 现在做汇算清缴应该怎么处理
老师请问2023年已收到成本发票,忘记在税务系统里面点击入账,也没有进行账务处理,款之前摆预付款,请问今年补记账,分录应该怎样做,谢谢
请问老师,现在发现有2023年的成本费用票没做进去,现在要怎么修改呢?做进去了以后可以退税的,账务上怎么处理?还是去年的汇算清缴怎么处理呢
我想问一下社保在申报完了要在税务社保采集为啥不出来?
我现在接手一个一般纳税人公司的账,要从23年开始做起,现在我有疑问的点1,其他应收款-代扣社保费在借方有余额,我是一直挂账处理比较好,还是平掉比较好?钱收不回来2.有些月份是没有流水的我直接忽略掉这些月份,按流水做吗3,之前计提的工资冲掉还是挂账比较好?
老师,公司是小规模纳税人,今年一年购买了8000元酒水招待客户,之前买了酒都没有开票,现在让对方一次性给我们开8000元酒发票,可以直接做账嘛
老师好,公司购入二手车20万,累计折旧2万,卖了10万,比如先不考虑税的问题,那购入时,借:固定资200000 贷:银行存款200000,计提折旧,借;管理费用-累计折旧20000贷:累计折旧20000 借:固定资产清理180000 累计折旧20000贷:固定资产200000 卖出时,借:银行存款100000贷:固定资产清理100000, 借:营业外支出80000贷:固定资产清理80000,如果卖赚了,做在营业外收入,卖亏了做在营业外收入,是这么理解吗?
老师您好!企业女职工今年11月份达到法定退休年龄,但是,由于企业2024年至今一直没给职工缴纳保险,导致她无法正常退休,问一下,企业什么时候给她做停保??
您好,同一个人分别转账给两个不同的账户,回单的验证码是一致的吗
我公司账龄五年以上的两笔预付账款30万、60万的,经各种努力都没有结果。请问老师,我可以将这两笔坏账计入本年利润核销掉吗?
老师,你好,我想问一下办理营业执照,法人有年龄限制?
购销结算清单怎么写?
电子产品比如手机提折旧,年限是多少?
直接在汇算清缴这里不能更改吗
同学你好,如果你不反结账,到2021年,你直接汇算更正收入,你在2022年也要做调整未分配利润的分录,还不如直接反结账来得清晰