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当月的发票不抵扣进项分录怎么写?

2022-05-11 15:07
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-11 15:07

这个进项税额计入到待认证进项审核里面。

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这个进项税额计入到待认证进项审核里面。
2022-05-11
你好,只要勾选认证的进项,都要全部填到增值税申报表附表2 认证相符的进项税额里。多于的进项会在申报表里给留底以后抵扣的,而不是转到待抵扣进项科目,
2020-08-24
您好 当月开的进项发票暂时不用抵扣,可以先进账 借:库存商品等 借:应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款等
2021-01-12
你好 记待认证进项科目  
2022-11-11
进项增值税发票已经入账但当月未认证,可在下个月或者以后某个月份再把抵扣联认证抵扣掉的,在入增值税专用发票的凭证时,把进项税额记入”应交税费/应交增值税/待抵扣进项税“科目里即可,会计分录如下: 1、取得进项票时 借:原材料/库存商品(或其他相关科目) 借:应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 贷:应付账款/银行存款(或其他相关科目) 2、在第二个月或未来的某个月份把抵扣联认证抵扣过后(即进项税认证平台勾选认证后),即可把待抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下: 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2024-04-08
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