你好,填写在红字发票进项税额转出里面

老师,4月份收到一张之前已经认证抵扣的红字发票,在申报4月份增值税时是不是要进项转出,要填在增值税申报表(二)哪栏呢 ?
小规模转一般纳税人之前的进项票在已经认证抵扣,那进项转出是改之前认证那个月的增值税申报表还是现在月份的增值税申报进项转出呢
老师好:购买方1月份申请(已经认证抵扣的)红字发票信息。2月申报时已做进项转出。2月撤销红字发票信息,3月申报时填增值税附表怎么填?在附表二中“红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数吗?
不能抵扣的进项税额已经认证抵扣了,从22年1月到现在存在多个月份都认证了,现在要做转出,在申报表附表二中认证专票填写以前的份数和金额,在进项税额转出那栏填写要转出的份数和金额吗
老师,4月份收到的进项专票,4月份申报期已经认证抵扣,目前对方说要红冲这张发票,那不影响4月份增值税申报表了吗?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息