不需要,只需要填写金额就行了
19年支出的一笔费用,收到专票进项税已抵扣,本月收到对方的退款和红字发票,在进项抵扣时需要认证吗?还是不用认证,在报税的附表二中,进项税额转出对应的红字发票信息表栏填写进项税额就可以了?
金税盘在12月份已经抵扣了,1月份想进项税转出,申报表在附表二如何填写,进项税转出的金额填在哪栏里,是填在免抵退税办法不得抵扣的进项税额,还是填在其他应作进项税额转出的情形里
老师,4月份收到一张之前已经认证抵扣的红字发票,在申报4月份增值税时是不是要进项转出,要填在增值税申报表(二)哪栏呢 ?
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
银行的手续费发票多开了,已经认证抵扣了,现在红冲做进项转出,在下个月申报时,转出的进项税额填写到纳税申报表进项税额转出的的哪一行
老师,我想问一下,这个比例说明什么,实际成本-计划成本的差额,占计划成本的比例,说明什么
零基础宝妈39岁,转行会计类工作,有必要先从出纳做起么?以后再找会计
零基础宝妈39睿,转行会计类工作,有必要从出纳做起么?
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
那老师,这个应该怎么填?
在更正之前年度的纳税申报表
哦,是填写分数和 不含税金额和税率
老师,1栏之前认证抵扣了进项税额的发票份数是28份,金额是3000,现在需要更正2张的话,在1栏填写26,金额2970,23b填写份数2,金额30,这样写吗,
是的,没错就是这么填写的。
还是更正的时候需要在1栏写28,金额3000,只需要在23b填写2张,金额30,这样更该呢
你这个实际转出多少
实际转出2张,金额30,就是不知道该怎么填写
就填写2份,填写需要转出的不含税金额和税额。
老师,是这样写吗,在1栏填写26,金额2970,23b填写份数2,金额30,这样写吗,
23b 填写转出几份发票,然后转出不含税金额,和税额
1栏填写正确的可以抵扣的金额和份数吗
那个就是填写你本月认证了多少
噢噢1就是之前认证了,没有更正之前已经认证的进项税额份数及金额吗
对,之前认证抵扣的不用管
1栏就是之前多少,现在就填多少呗,不要有变化。老师,我们多个月份有不该认证的,都需要更改,需要每个月都填一套申报表吗,
不用你进项税额转出,一次性填表就行了
更改申报表只需要在附表二转出那填写金额,其余都不用写,是吗
对,没错的,就是这样的