不需要,只需要填写金额就行了

19年支出的一笔费用,收到专票进项税已抵扣,本月收到对方的退款和红字发票,在进项抵扣时需要认证吗?还是不用认证,在报税的附表二中,进项税额转出对应的红字发票信息表栏填写进项税额就可以了?
金税盘在12月份已经抵扣了,1月份想进项税转出,申报表在附表二如何填写,进项税转出的金额填在哪栏里,是填在免抵退税办法不得抵扣的进项税额,还是填在其他应作进项税额转出的情形里
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
银行的手续费发票多开了,已经认证抵扣了,现在红冲做进项转出,在下个月申报时,转出的进项税额填写到纳税申报表进项税额转出的的哪一行
不能抵扣的进项税额已经认证抵扣了,从22年1月到现在存在多个月份都认证了,现在要做转出,在申报表附表二中认证专票填写以前的份数和金额,在进项税额转出那栏填写要转出的份数和金额吗
老师请问一下,应交增值税—未交增值税这个科目年底有余额怎么办呢
超市开发票选几种品开的 ,与实际不符,但都是超市卖的商品有无影响?
计提印花税,借:税金及附加4000元,贷:应交税费/印花税4000元,付款时,借应交税费4000元,贷银行存款4000元,会计发现重复交税申请退税,税务局退回2000元印花税款,如何做账?
老师好!我公司要供应商给我们加工一批配件,配件用于我们要生产的设备上,要先买供应商的模具,然后供应商再用这个模具来制造配件,那么这个模具费计哪个科目?能计入原材料吗?
老师,审计对电商确认收入的节点是怎样?交易状态是交易完成的订单?没完成的一律是发出商品?
公司名下没有车开进来的加油票可以用吗
你好老师,我们是国际运输的,报关单货物和金额都是按吨计算的,开发票时按车辆次计算的运费,那我公司在填报汇总明细表时的出口金额按什么填呢
对公的银行账户里,购买银行理财产品,我做交易性金融资产,年初余额100740,本年累计买入67500,本年累计卖出176031,余额显示-7791,导致资产表里短期投资显示-7791。我还有坐什么操作吗,这7791是不是理财的收益,还有加分录吗
请问下老师,我10月份预缴的外地工程税款 这个月申报时是不是可以抵减出来 应该在哪个表里填相关数据呢?
一般纳税人收到了27000的预付款,还没开票,但是现在这个货不干了,要退钱,但是要扣下一部分钱,咋整
那老师,这个应该怎么填?
在更正之前年度的纳税申报表
哦,是填写分数和 不含税金额和税率
老师,1栏之前认证抵扣了进项税额的发票份数是28份,金额是3000,现在需要更正2张的话,在1栏填写26,金额2970,23b填写份数2,金额30,这样写吗,
是的,没错就是这么填写的。
还是更正的时候需要在1栏写28,金额3000,只需要在23b填写2张,金额30,这样更该呢
你这个实际转出多少
实际转出2张,金额30,就是不知道该怎么填写
就填写2份,填写需要转出的不含税金额和税额。
老师,是这样写吗,在1栏填写26,金额2970,23b填写份数2,金额30,这样写吗,
23b 填写转出几份发票,然后转出不含税金额,和税额
1栏填写正确的可以抵扣的金额和份数吗
那个就是填写你本月认证了多少
噢噢1就是之前认证了,没有更正之前已经认证的进项税额份数及金额吗
对,之前认证抵扣的不用管
1栏就是之前多少,现在就填多少呗,不要有变化。老师,我们多个月份有不该认证的,都需要更改,需要每个月都填一套申报表吗,
不用你进项税额转出,一次性填表就行了
更改申报表只需要在附表二转出那填写金额,其余都不用写,是吗
对,没错的,就是这样的