你好 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付票据

3月1日,肖华成公司购入a材料100千克,无税单价为80.00元,运杂费为280.00元,价款及税款签发三个月到期的商业承兑汇票(票号46463)支付。材料未到
1月1日,向华诚公司购入100千克A材料,无税单价80元,运费218元,价款及税款签发三个月到期的商业承兑汇票支付,材料未到。这道题怎样在用友u8中做账?
(1)8日,从外地采购A材料16000千克,增值税专用发票上注明的材料价款为1690000元,销货方代垫运杂费2000元,材料尚未运到。根据货款,增值税以及代垫运杂费的金额签发为期三个月的商业承兑汇票一张(假定运输费按价外9%抵扣);16日,本月8日从外地购入的A材料已运到,验收时实际数量为15920千克,经查实短缺的80千克材料为定额内合理消耗。(2)18日,从本市购入B材料8080千克,增值税专用发票上注明的材料价款为646400元,企业已用银行存款支付材料价款及增值税,材料已验收入库(3)25日,企业从外地购入A材料500千克,材料已验收入库,但发票等单据尚未收到,货款未付.31日,本月25日购入并已验收入库的材料,发票仍未等到(4)31日,结转本月收入材料的成本差异并计算发出材料的成本差异率(5)本月份基本生产车间生产产品耗用A材料14000千克,一般车间耗用B材料200千克,管理部门耗用B材料800千克个根据资料写出会计分录
(一)练习原材料按实际成本计价的核算[资料]某公司为增值税一般纳税人,原材料按实际成本计价核算,甲、乙材料均料及主要材料。6月份发生有关经济业务如下:游余式饮一1.2日,从本市购入甲材料100千克,专用发票所列货款2万元,增值税2600出转账支票一张支付价税款,材料已验收入库。2.5日,从外地购进乙材料一批,专用发票所列货款5万元,增值税6500元;票所列运输费1000元,增值税90元。签发并承兑一张为期三个月、面值为5759商业承兑汇票支付价税款,材料已验收入库。3.8日,按合同规定,向三丰公司预付购料款6万元,通过网银汇付。4.10日,从外地科美公司购入乙材料600千克,材料单价为50元/千克,专用1货款3万元,增值税3900元。上述款项已通过银行划转,但材料尚未收到。5.16日,预付款方式向三丰公司采购的甲材料已验收人库,专用发票列明材米元,增值税9100元,当即开出一张转账支票补付货款19100元。620日,从科美公司购买的乙材料运达,验收人库550千克,短缺50千克,材料单价为50元/千克,进项税额一并予以结转
、红旗公司为增值税一般纳税人,材料发出按月末一次加权平均法计算材发出成本,7月1日结存A材料1000千克,单位成本50元/千克、7月份A材料的收发情况如下(1)5日,从外地购入A材料5000千克,价款235600元,墙值税额30628元,已发商业承兑汇,期限3个月:运杂费2100元,其中可以抵扣的进项税额100元,已开出转账支票,材料尚未到达,(2)7日,5日所购材达到,验收入库时实收450千克,短50千克属定额内损(3)8日,生产产品领用A材料2800千克(4)12日,在本市购买A材料3000千克,价款14500元,增值税极为18915,款项以银行本票支付,材料已验收入库(5)15日,管理部门领用A材料材料1000千克(6)20日,从外地公司购入AB两种材料其中:A材料2599千:单价45.7元/千:价盐115
老师:合作社收到财政补贴款,要计入营业外收入,怎么申报呢?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
老师好,公司有个员工去年离职了,但是一直在我们公司申报个税,现在想更正申报个税,但是换电脑了,之前信息不能更正,去大厅可以更正不
老师好,保险公司开具的保费发票,价税合计金额是120元,但是在备注栏里还有车船税120,滞纳金2.16元,合计242.16元,请问这个应该怎么做账?谢谢
老师,公司是人力公司,接了一个劳务外包的业务。商务合同跟分公司A签的,也由分公司A开发票。我们是人力公司么,成本就是人工,这个活也在分公司b的所在地,干这个活的人在分公司b交保险,报个税,能这样操作吗?
税务局要一购买方的银行回单和记账凭证,银行日记账和库存商品明细账。这是什么情况?
其他应付款过大怎么解决?大部分都是股东帮公司付工资,车辆费用等等形成的,这个股东已经退出了,不在公司任职
怎么在用友u8软件中做帐?
你好 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付票据 在软件中录入这个分录就是了