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上个月卖了一批生产副产品,出库后生成的凭证是 借:应收账款 贷:主营业务收入和应交增值税-销项税;收款生成的凭证是借:银行存款 贷:主营业务收入,这样就导致了多记收入,而且月末还挂着应收账款,因上月已结账,想在本月调过来,调整的分录是怎样的呢?

2022-08-17 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-17 09:23

借银行存款负数 贷主营业务收入负数

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借银行存款负数 贷主营业务收入负数
2022-08-17
嗯 分录是这样做的
2023-08-30
,借:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5 贷:银行存款5000(红冲之前的收入凭证), 这个不对 ,贷主营业务收入-4950.5 应交税费—应交增值税-49.5 贷:银行存款5000 借银行 300贷:主营业务收入297.03 应交税费—应交增值税2.97. 总的可以对上这个可以,这个可以,你红字是全部开5000吧 可以
2020-09-08
你好,同学,主营业务收入和主营业务成本到了月末会转入到本年利润里面,用来计算利润总额
2023-12-23
 你好;    你做错了。 可以的  
2022-10-18
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