同学,你好!没看到您的计算呢

请老师帮我看一下计算是否正确
老师,可以帮我看看这道大题做的是否正确吗,这个题没有答案
老师你好,能帮我看下所得税汇算清缴填写是否正确
老师,可以帮我看一下我的计算是否正确吗,增值税税负是1.3
麻烦老师帮我看看我的计算方法和解析的计算方法不一致,我这样子算是否正确
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
老师看到了吗
同学,你好!你的印花税是怎么计算的呢? 另外在计算企业所得税的时候印花税、附加税是可以税前扣除的
谢谢,我都忘记了可以税前抵扣。 印花税 用含税收入54000 *0.03% 是对的嘛
同学,你好!购销合同印花税,采购和销售合同都要缴纳印花税的呢
我还以为只要申报销售合同 那除了印花税算错了,营业税金未税前扣除,其他的是没有问题的,对吗 就整体思路应该是没有错的吧,收付的盈亏 以及税负率
是的,同学,其他金额计算思路没有问题
感谢老师,我明白了!
不客气,祝生活愉快!