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老师,可以帮我看一下我的计算是否正确吗,增值税税负是1.3

2022-05-11 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-11 17:58

同学,你好!没看到您的计算呢

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快账用户6575 追问 2022-05-11 18:00

老师看到了吗

老师看到了吗
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齐红老师 解答 2022-05-11 18:10

同学,你好!你的印花税是怎么计算的呢? 另外在计算企业所得税的时候印花税、附加税是可以税前扣除的

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快账用户6575 追问 2022-05-11 18:12

谢谢,我都忘记了可以税前抵扣。 印花税 用含税收入54000 *0.03% 是对的嘛

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齐红老师 解答 2022-05-11 18:15

同学,你好!购销合同印花税,采购和销售合同都要缴纳印花税的呢

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快账用户6575 追问 2022-05-11 18:23

我还以为只要申报销售合同 那除了印花税算错了,营业税金未税前扣除,其他的是没有问题的,对吗 就整体思路应该是没有错的吧,收付的盈亏 以及税负率

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齐红老师 解答 2022-05-11 18:25

是的,同学,其他金额计算思路没有问题

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快账用户6575 追问 2022-05-11 18:28

感谢老师,我明白了!

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齐红老师 解答 2022-05-11 18:33

不客气,祝生活愉快!

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同学,你好!没看到您的计算呢
2022-05-11
这个老师看不太懂,有两个成本?
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