1借原材料100000 应交税费应交增值税进项税额13000 贷银行存款113000 2.借在途物资30000 应交税费应交增值税进项税额3900 贷应付票据33900 3借在建工程56500 贷原材料50000 应交税费应交增值税进项税额转出6500 4 借银行存款339000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税额39000 借,税金及附加300000*0.1=30000 贷,应交税费-应交消费税30000 计算并结转本期应交增值 39000+1170-(13000+3900-6500)=29770 借应交税费-转出未交增值税29770 贷应交税费未交增值税29770

一般纳税人(1)3日,从新兴工厂购入A材料5吨,每吨1200元;购入B材料10吨,每吨900元,增值税率13%,材料尚未验收入库,款项已由银行存款支付(2)4日,用银行存款支付A、B两种材料运杂费900元。其中A材料负担300元,B材料负担600元(3)5日,从新兴工厂购入的A、B两种材料已验收入库(4)7日,从兴华工厂购入C材料5吨,每吨1000元,增值税率13%。兴华工厂代垫其他杂费300元,。材料尚未达到,贷款尚未支付(5)5日,从新星公司购入甲材料一批,增值税专用发票上注明的材料货款为10000元,增值税1300元,企业开出商业汇票支付货款,材料已验收入库(6)8日,从广发公司购入甲材料1000千克、乙材料2000千克,增值税专用发票上注明的甲材料货款30000元,增值税3900元;乙材料货款50000元,增值税6500元;供货方代垫运杂费3000元;全部款项已通过银行存款支付,材料尚未验收入库(7)30日,以银行存款偿付所欠兴华公司货款,票据到期支付新星公司票款(8)30日,从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发买价100000元,增值税
)中兴公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,消费税税率10%,库存材料按照实际成本核算,本月发生以下业务:(50分)1.购进甲材料一批,该批材料价款为100000元,材料验收入库款项用银行存款支付。(10分)2.购进乙材料30吨,该材料购进价格为1000元/吨(不含增值税),款项尚未支付,开出一张不带息的商业承兑汇票,材料尚未收到。(10分)
(二)中兴公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,消费税税率10%,库存材料按照实际成本核算,本月发生以下业务:(50分)1.购进甲材料一批,该批材料价款为100000元,材料验收入库款项用银行存款支付。(10分)2.购进乙材料30吨,该材料购进价格为1000元/吨(不含增值税),款项尚未支付,开出一张不带息的商业承兑汇票,材料尚未收到。(10分)3.本月在建工程领用甲材料一批用于职工集体福利设施建设,价值50000元,承担的增值税为6500元。(10分)4.本月销售应税消费品A产品300件,取得销售收入30万元,款项收到。(10分)5.计算并结转本期应交增值税。(10分)
(二)中兴公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,消费税税率10%,库存材料按照实际成本核算,本月发生以下业务:(50分)(10分)3.本月在建工程领用甲材料一批用于职工集体福利设施建设,价值50000元,承担的增值税为6500元。(10分)4.本月销售应税消费品A产品300件,取得销售收入30万元,款项收到。(10分)5.计算并结转本期应交增值税。(10分)
题(二)中兴公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,消费税税率10%,库存材料按照实际成本核算,本月发生以下业务:(50分)1.购进甲材料一批,该批材料价款为100000元,材料验收入库款项用银行存款支付。(10分)2.购进乙材料30吨,该材料购进价格为1000元/吨(不含增值税),款项尚未支付,开出一张不带息的商业承兑汇票,材料尚未收到。(10分)3.本月在建工程领用甲材料一批用于职工集体福利设施建设,价值50000元,承担的增值税为6500元。(10分)4.本月销售应税消费品A产品300件,取得销售收入30万元,款项收到。(10分)5.计算并结转本期应交增值税
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)