1借原材料100000 应交税费应交增值税进项税额13000 贷银行存款113000 2.借在途物资30000 应交税费应交增值税进项税额3900 贷应付票据33900 3借在建工程56500 贷原材料50000 应交税费应交增值税进项税额转出6500 4.借银行存款339000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税额39000 计算并结转本期应交增值 39000+1170-(13000+3900-6500)=29770 借应交税费-转出未交增值税29770 贷应交税费未交增值税29770
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师,实体价值为什么23年的现金流量还要乘1+4%?23年就进去稳定期了呀
娱乐场所“包厢费”发票可以入帐吗
老师,用一个企业办生产性企业,要什么资料资质,去哪个部门办理,打什么电话问呢,1
有一件绿化公司 给我们开的苗木 他开的九点专票 这个对吗
老板在注销公司,还欠两个月的工资没有发放,已经找老板沟通并没有说什么时候发工资,有什么方式方法采取什么措施能拿回工资呀,业务部、出纳、行政工资都发了,就财务不发
给财务公司付的代理记账费用怎么做账呢
老师,法定节假日给3倍工资。是额外三倍的意思吗?还是包含当天
麻烦找下刘艳红老师,谢谢