您好 借:固定资产清理450000-1300000=-850000 借:累计折旧1300000 贷:固定资产450000 这题有问题吧 累计折旧比原值金额大的多啊 借:银行存款 226000 贷:固定资产清理 200000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 26000 借:固定资产清理 5000 贷:银行存款 5000

2019年5月12日,重庆长江机器股份有限公司清理自己不使用的机器设备一台,该设备原价500000元,已计提折旧300000元。5月15日出售该设备,收到价款220000元,税费28600元,款项已存入银行。另发生的清理费用1000元,以银行存款支付。并已结转该设备清理损益。编制该设备清理的会计分录、编制该设备出售的会计分录、编制该设备支付清理费用的会计分录、编制该设备结转清理损益的会计分录。
2019年5月12日,重庆长江机器股份有限公司清理自己不使用的机器设备一台,该设备原价500000元,已计提折旧300000元。5月15日出售该设备,收到价款220000元,税费28600元,款项已存入银行。另发生的清理费用1000元,以银行存款支付。并已结转该设备清理损益。编制该设备清理的会计分录、编制该设备出售的会计分录、编制该设备支付清理费用的会计分录、编制该设备结转清理损益的会计分录。
2019年5月12日,重庆长江机器股份有限公司清理自己不使用的机器设备一台,该设备原价500000元,已计提折旧300000元。5月15日出售该设备,收到价款220000元,税费28600元,款项已存入银行。另发生的清理费用1000元,以银行存款支付。并已结转该设备清理损益。编制该设备清理的会计分录、编制该设备出售的会计分录、编制该设备支付清理费用的会计分录、编制该设备结转清理损益的会计分录。
8.己批准出售闲置设备一台,取得价款200000元、增值税26000款项已收妥。该设备原价450000元、已提折1300000元9.以银行存款支付上述设备的清理费用5000元。10.上述设各己处置完华,结转处置损益
8.己批准出售闲置设备一台,取得价款200000元、款项已收妥。该设备原价450000元、已提折1300000元增值税260009.以银行存款支付上述设备的清理费用5000元。10.上述设各己处置完华,结转处置损益
老师,2月份工资当月没发放,3月份也没发放,申报2月份个税时,0申报,对不?那个人保险企业己代缴,填写综合所得时,养老保险、医疗保险、失业保险用不用塡写?
老师,你好,工厂给员租宿舍,房东是个人,不会给我们开发票,房租,水电费都是工厂承担的,请问怎么入账
老师,请问员工个人所得税汇算清缴不做可以吗?还是必须要做的(董孝彬老师)
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议