你好 借:其他应付款---个人所得税 贷:银行存款

老师你好,上一次我支付了这家公司的4657,这个月呢我要支付他6283,但是之前又没有结清给我是637,已经支付了,,合计一起是10940,一起合计开的这张发票,但是那个4657呢,12月做账的时候已经是预付帐软,那我现在该怎么做账?
我在做外账,工资表和个税每个月是5000,但银行回单每次支付都对不上,好几个月支付一次,一次1—2万,如果按一次付好几个月的工资能解释通吗如果现在有几个员工不干了,每月的5000也不计提和报个税了,但按支付得记录,有的员工收到得工资比计提和个税工资高,有的低,这账怎么做呀。
老师你好,我每个月计提工资,是有时候几个月暂时不支付,但是每个月个税公司支付了,那这个分录我要怎么做呢?
老师你好,我购买了一个机器呢,他120万,我每个月都从公账转3万里面,就拿这笔钱支付给对方,那我做两笔是一个支付机器的费用,一个是购入机器的分录,那还有一个是什么分录?我是不是到时候交完这个款了,要做一个固定资产折旧啊?
本月电费下个月支付,那我提前计提了,支付的时候不够怎么办呢?支付当月补计提的分录是什么?怎么做账
老师我们是钢铁行业,客户的钱25年已经付了,但是我们采购的钱25年没付清,26年付完才取得的进项票,那是不是我这业务还没完成,不能算是25年的收入
老师,新注册公司,税务登记日期之前开进来的发票在电子税务局能查到吗
我们企业工资4月份发放,4月份发放是1~3月的工资,现在账上缺成本,第一季度缺成本,我们把工资先计提了,然后企业所得税合理可以低成本吗?实际发放工资是4月份
资产负债表,开发支出,填列公式
火车票在什么情况下可以抵扣税额
你好老师,我在一个小加工厂,只做的流水账,应收 应付 表格,没有凭证,没借贷,就年底出一个简易的应收➖应付➕库存什么的非常简易的利润表,我想建一个稍微正规一点的账套,每月出报表的,但是还不能特别专业的,我不会做,老板也看不懂,请老师帮忙
幼儿园科目设置:主营业务成本/人工费/劳务,福利费,主营业务成本/办公费(这个可要设三级明细如快递,办公用品等?,
公司是做垃圾清理业务的,开进来的五金发票可以用吗
公司车辆维修加油费计入到了销售费用,汇算年报填报期间费用时,销售费用项目中有修理费,不知道是不是填写到这里面?
老师 请教一下,零食店客户在抖音下单的怎么做账?
借计提管理费用_职工薪酬 贷其他应付款_个人所得税 贷应付职工薪酬 支付的时候 借应付职工薪酬 贷银存 是这样吗老师?
报税的,你这样做不是多了一个其他应付款了吗
老师我知道了 是不是计提借管理费用_职工薪酬,贷应付职工薪酬 扣个税时借其他应付款款_个税,贷应交税费_个人所得税 次月借应交税费_个税,贷银存 支付工资的时候借应付职工薪酬,贷其他应付款_个税,贷银存 支付的时候 借应付职工薪酬 贷银存 是这样吗老师?
老师我知道了 是不是计提借管理费用_职工薪酬,贷应付职工薪酬 扣个税时借其他应付款款_个税,贷应交税费_个人所得税 次月借应交税费_个税,贷银存 支付工资的时候借应付职工薪酬,贷其他应付款_个税,贷银存
后面这个老师,这个对吗?
你后面那个分录会更合适的
好的,谢谢你老师
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