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老师你好,上一次我支付了这家公司的4657,这个月呢我要支付他6283,但是之前又没有结清给我是637,已经支付了,,合计一起是10940,一起合计开的这张发票,但是那个4657呢,12月做账的时候已经是预付帐软,那我现在该怎么做账?

2022-02-21 18:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-21 18:45

你好,如果这个是费用类的,借管理费用,贷预付账款,银行存款。

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快账用户4318 追问 2022-02-21 18:47

老师你好,是这样子的,我是买材料支付给他费用,因为对方说我金额太少,然后他想支付,买多点再一起开给我就弄成了这样子了,现在我这个预付账款呢,出现在期末余额的借方这里

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齐红老师 解答 2022-02-21 18:47

借原材料贷、预付账款、银行存款。

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快账用户4318 追问 2022-02-21 18:49

借原材料是10940吗?.预付账款是4657,然后银行存款的话写的是6283吗?那还有一个637呢

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齐红老师 解答 2022-02-21 18:50

你好,银行存款写你这一次支付出去的,剩下的都做到预付账款里面,如果你们单位还没有支付的预付账款在贷方有余额,表示欠了人家的。

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快账用户4318 追问 2022-02-21 18:55

他那个6283,和这个4657和上次欠款的637,他一起开一张发票回来给我,我之前费用付给他是分开付的,4657和这个6283是分开付的 但是发票回来了把那个637一起回来了。

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齐红老师 解答 2022-02-21 18:59

借原材料10940 贷,银行存款6283, 预付账款是剩下的金额。

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快账用户4318 追问 2022-02-21 19:02

好的,谢谢老师耐心讲解。

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齐红老师 解答 2022-02-21 19:08

不用客气,工作愉快。

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你好,如果这个是费用类的,借管理费用,贷预付账款,银行存款。
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