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21年税前利润-100万,计提递延所得税资产25万。1.请问是否22年税前利润要超过100万,才能抵扣之前的亏损 2.如果不计提,审计报告是否要披露。谢谢

2022-05-12 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-12 08:47

同学你好,是的 如果不计提你说的是不计提递延所得税?

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快账用户5555 追问 2022-05-12 08:51

对的,如果企业没有信心将来2年能扭转为营业100万以上的话。是否可以不提及递延所得税资产。还是说我们可以减低计算的率。从25%到10?还是说按准则计提,如果下一年不能扭转再减值得。谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-12 08:56

如果不计提的话违反会计准则的,但是因为金额不大,看事务所怎么处理

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快账用户5555 追问 2022-05-12 08:57

请问老师知道香港准则的话,关于这一块是否跟内地一致?谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-12 08:59

这个我不太清楚的,没有接触过香港企业的会计准则

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快账用户5555 追问 2022-05-12 09:03

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-12 09:39

不用客气,祝你工作顺利

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同学你好,是的 如果不计提你说的是不计提递延所得税?
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第一个不需要。 第二个年累计利润总额-以前年度亏损)*税率-前两个季度预缴 公式
2021-10-04
你好,学员,亏损确认递延所得税资产
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你好,学员,题目不完整的
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