你好 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:银行存款

18日,由于A公司发现所购甲产品两件外观存在问题,该企业同意给予A公司10%的销售折让5650元,以银行存款支付,开具红字增值税专用发票。写出会计分录
18日,由于A公司发现所购甲产品两件外观存在问题,该企业同意给予A公司10%的销售折让5650元,以银行存款支付,开具红字增值税专用发票。
1、W公司12月份发生下列产品销售业务:(1)2日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款50000元,增值税6500元,收到期限为3个月的银行承兑汇票--张。(2)8日,采用托收承付结算方式向B公司销售甲产品50件,价款125000元,增值税16250元,用银行存款代垫运杂费500元,已办妥托收手续。(3)12日,采用赊销方式向C公司销售乙产品30件,价款60000元,增值税7800元;付款条件为“2/10,1/20,n/30”(销售合同约定按不含税价款计算现金折扣),甲公司估计乙公司很可能在20天内付款。(4)14日,D公司因产品质量问题退回上月销售的甲产品5件,价款12500元,增值税1625元,该企业签发支票-张,支付退货款。(5)18日,由于A公司发现所购甲产品2件外观存在问题,W企业同意给予10%的销售折让5650元,以银行存款支付。(6)31日,尚未收到C公司支付的乙产品货款。(7)31日,采用托收承付结算方式向F公司销售甲产品10件,价款25000元,增值税3250元,用银行存款代垫运
(三)练习各类收入业务及销售折让、销售退回的核算[资料]某公司为一般纳税人企业,增值税率为13%,11月份发生下列经济业务(假定该企业已销售产品成本逐笔进行结转):1.1日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款5万元,增值税6500元,收到期限为6个月的银行承兑汇票一张。该批产品成本为35000元。2.6日,采用托收承付结算方式向C公司销售甲产品70件,价款21万元,增值税27300元,用银行存款代垫运杂费700元,已向银行办妥托收手续。该批产品成本为16万元。3.8日,D公司因产品质量问题退回上月销售的甲产品4件,价款1万元,增值税1300元,成本为7000元;退回的4件甲产品验收入库,公司签发支票一张,退还价税款,开具增值税专用发票。4.12日,由于C公司发现6日所购的甲产品70件外观存在问题,经协商,同意给予习公司10%的销售折让23730元(其中专用发票注明的增值税2730元)。5.18日,接银行通知,C公司承付的扣减销售折让后的甲产品应收价税款及代垫费214270元收到,款项转入银行
(三)练习各类收入业务及销售折让、销售退回的核算[资料]某公司为一般纳税人企业,增值税率为13%,11月份发生下列经济业务(假定该企业已销售产品成本逐笔进行结转):1.1日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款5万元,增值税6500元,收到期限为6个月的银行承兑汇票一张。该批产品成本为35000元。2.6日,采用托收承付结算方式向C公司销售甲产品70件,价款21万元,增值税27300元,用银行存款代垫运杂费700元,已向银行办妥托收手续。该批产品成本为16万元。3.8日,D公司因产品质量问题退回上月销售的甲产品4件,价款1万元,增值税1300元,成本为7000元;退回的4件甲产品验收入库,公司签发支票一张,退还价税款,开具增值税专用发票。4.12日,由于C公司发现6日所购的甲产品70件外观存在问题,经协商,同意给予习公司10%的销售折让23730元(其中专用发票注明的增值税2730元)。5.18日,接银行通知,C公司承付的扣减销售折让后的甲产品应收价税款及代垫费214270元收到,款项转入银行
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款
公司的购销合同为客户给,出货单我们自己弄,问题是: 1. 购销合同上的产品名称为客户的叫法,出货单上的名称为我们公司的叫法,合同上的数量有时候与出货单上也不一样, 2. 数量+单位客户的叫法与我们的叫法也不一样, 3. 先出货,后开发票给客户,发票按客户的要求来,但是出货的时候不知道客户的要求,导致想在出货单上衔接上,也行不通, 老师,要求四流一致,这种情况如何管理呢
老师您好,责任中心和成本,利润,投资中心啥关系呀
老师,小规模,印花税销售缴纳,进货用缴纳吗
老师,请问工商年报中24年6月30号前注册的公司,认缴年限是统一为20年还是改为2032年6月30号前?
老师,我在上海,添加办税员开票不行怎么回事,老是提示处理失败、超时怎么回事,是拉黑名单了吗,我这么猜的
请问预收账款:是会存在这种,货已交或已提供服务,但没开票的情况吗
公司的客户买了台货车,公司给客户发点红包说是祝贺他购车,请问这个费用怎么分录
老师,请问国补购买的固定资产电脑没有发票可以报销入账吗?
什么情况下可以先企业所得税申报收入,先不交增值税呢。 账上挂了预收款,服务已完成,对方还没要发票,我们能先借预收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额吗,税费结转未交增值税后挂着,等开了发票,直接借应交税费未交增值税 贷银行存款