你好!这个你可以抵扣的了
老师,我们公司为抗击疫情买了了一批充电宝捐给了当地政府,对方给我们开了13%的专票,这个进项税额我们可以抵扣吗?
老师,我们公司为抗击疫情买了了一批充电宝捐给了当地政府,销售充电宝的公司给我们开了13%的专票,这个进项税额我们可以抵扣吗?
我们公司是生产管材的一般纳税人,我们从别的生产管材的企业买了一批管材卖给了我们的客户,我们给客户开了增值税专用发票,我们购进管材的厂家当时没有给我们开增值税专用发票,过了几个月给我们补开了发票,这个补开的发票我们可以还可以抵扣吗?
老师我公司一般纳税人人,从淘宝上买了4000多的小机电,对方不给签合同说金额太小,对方给我们开了专票,我们可以做账和抵扣吗?还需要对方提供什么给我们吗?
我们公司损坏了对方的货物纸箱子,要赔偿给对方,想单于我们购买了对方的纸箱子,支付了款项,对方给我们开的专票,我们做了营业外支出,这个专票进项税额能抵扣吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
那我就把充电宝的不含税金额入了营业外支出就可以吧?
你好!这个是视同销售了