你好 借:原材料 , 贷:应付账款-暂估
6.24日,从外地购入BO材料600千克,材料已验收入库,但发票等账单尚未收到,货款未付。
5.25日,从外地购入N3材料1000千克,材料已验收入库,但发票等账单尚未收到,货款末付
24日,从外地购入BO材料600千克,材料已验收入库,但发票等账单尚未收到,货款未付。
5.25日,从外地购人N3材料1000千克,材料已验收入库,但发票等账单尚未收到,货款未付。6.31日,本月25日购人并已验收人库的N3材料,发票等账单仍未收到.暂按计划成本人账7.31日,企业本月仓库发出原材料的计划成本为800000元,其中:生产产品耗用430000
1.23日,从外地购入乙材料600千克,材料已验收入库,但发票账单等单据尚未收到,货款未付。2.31日,某企业仍未收到23日已验收人库的外购乙材料的货款结算凭证,按该批材料的附合同价12000元暂估人账。要求】根据上述资料编制相关的会计分录。
公司法人向银行以房屋贷款,现在房屋价格有折损,需要像银行付差价,应该怎么写科目分录
你好,请问怎么从资产负债表中看出实际现金流缺失
老师,出口应征税报关单用途确认模块没有出来数据是怎么回事呢
老师好,股东分红的账务处理怎么操作,分录怎么写?
老师实际工作中老会说按流水报收入是怎么回事
请问老师 现在想修改个税系统里面的工资 还可以修改吗?
老师你好,那个残保金怎么申报和缴纳
老师你好,企业所得税实际支付职工薪酬,实际发放的是2024年12月-2025年8月份工资,9月份个税已计提但没有发放,填写的时候不包括9月份吗?职工薪酬社保借方有累计数还用加到里面吗?
老师你好 我们公司在8月自查补税 补了增值税 然后说是还要确认收入 然后这些确认的收入以后开票时候是可以冲的 直到把我们交的冲完 然后我们8月开过一张发票 请问这种要怎么进行账务处理
老师,小规模纳税人季度开具异地建筑服务*劳务费,没满30万,用不用在报验户申报?