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您好,老师!!2021年入库商品20000,票未到未付款,今年3月票到付款,请问这个怎么做分录呢

2022-05-13 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 08:50

你好,当时2021年的时候,你所做的分录是? 

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快账用户3040 追问 2022-05-13 09:18

您好,老师!入库时候做的是 借:库存商品-暂估 贷:应付账款—暂估应付款

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齐红老师 解答 2022-05-13 09:19

你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款

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快账用户3040 追问 2022-05-13 09:20

在2021年实现了销售收入,当时按暂估价结转了成本的

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齐红老师 解答 2022-05-13 09:22

你好,之前结转的成本,是有什么错误吗 

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快账用户3040 追问 2022-05-13 09:25

去年暂估价和今年发票金额不一致

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齐红老师 解答 2022-05-13 09:26

你好,如果是少结转了成本,补结转。 如果是多结转了,就冲销

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快账用户3040 追问 2022-05-13 09:27

因为跨年了,是不是要用以前年度损益调整科目

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齐红老师 解答 2022-05-13 09:27

你好,涉及到损益科目的,需要通过 以前年度损益调整  科目

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快账用户3040 追问 2022-05-13 09:40

可不可以把去年结转的成本全部冲销,再按正确的成本重新结转呢 老师能不能写下分录看看

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齐红老师 解答 2022-05-13 09:41

你好,可以这样处理(可以把去年结转的成本全部冲销,再按正确的成本重新结转)

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快账用户3040 追问 2022-05-13 09:53

如果把去年暂估入库,到今年票到付款,以及去年结转的成本,处理是不是像这样: 去年暂估:(假如4000) 借:库存商品-暂估 4000 贷:应付账款—暂估应付款 4000 去年结转成本:(假如2000) 借:主营业务成本 2000 贷库存商品 2000 今年票到:(假如金额4500,税额45) 冲销:借:应付账款—暂估应付款4000 贷:库存商品 4000

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齐红老师 解答 2022-05-13 09:54

你好 今年票到 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 如果是少结转了成本,补结转。 如果是多结转了,就冲销

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快账用户3040 追问 2022-05-13 09:57

今年票到的情况,据票入账: 借:库存商品4500 应交税费—应交增值税(进项税额)45 贷:银行存款4545 冲销去年结转的成本: 借:库存商品2000 贷:以前年度损益调整—营业成本2000 重新结转成本(假如2200): 借:以前年度损益调整—营业成本2200 贷:库存商品2200

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齐红老师 解答 2022-05-13 10:00

你好,如果实际成本是2200,是这样处理的 

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快账用户3040 追问 2022-05-13 10:00

我这样写行吗,老师说的补结转成本或者冲销成本,也是要通过以前年度损益调整对吧

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齐红老师 解答 2022-05-13 10:01

你好,是的,是这样的

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快账用户3040 追问 2022-05-13 10:05

好的,谢谢老师耐心解答!

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齐红老师 解答 2022-05-13 10:07

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,当时2021年的时候,你所做的分录是? 
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借应付账款贷库存商品,借库存商品贷应付账款。
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