您好!这个你计入到营业外收入就可以了

你好,想问下我们交的电费和电业局给我们开的发票不一致,应该怎么做账呢,发票比实际付的金额多,问电业局是因为说之前有返的钱在账户里所以少交了
老师您 好,请教一下,公司的电费实际上是2000元电费,然后 国家有优惠政策,给企业补贴电费10%,就是可以补贴200元,然后供电局开发票的金额开的是2000元,然后我们支付的电费是1800元,这个我要怎么入账呢,发票和支付的金额相差200元
老师,请问一下,我公司电费是交给物业公司的,因为丰水期返电费,返的电费要比3月实际发生的电费还多,物业公司说3月就不开票,把电费抵减了,他们不用付款给我们,我们也不用付款给他们了,这样可以不
老师我想问一下,我们有两家公司,有一家公司税务局查了说我们电费不合理,然后就是补交之前的税费,现在就是说这家公司替另外一家公司交了罚款,现在想让另外一家公司承担,那另一家公司的帐是怎么做呢税务局的意思是开发票给另一家公司,但是已经补交了增值税,再开票的话又要交增值税了,所以想把从帐上调整,那应该怎么做账呢
你好老师,请问我们付给电业局的电费,但是当时因为在电业局里备案的是另一家公司,所以电业开票也是开给另一家公司,但实际支付我我司支付的,请问这要怎样才能正常入账呢?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
要记入营业外收入,然后发票认证的时候正常认证吗
你好!是的。正常认证就好
好的谢谢老师
您好!不用客气的了