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老师你好,我想问一下,建筑公司支付了工程款,但是本月没有收到发票,跨年了才收到发票。我想问公司上年付出去的款我可以作为成本先结算吗?跨年收到发票我该怎么账务处理呢?

2025-04-18 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-18 17:49

你好,操作是可以的,你先计入成本就行。平时怎么做成本就怎么做。

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相关问题讨论
你好,操作是可以的,你先计入成本就行。平时怎么做成本就怎么做。
2025-04-18
事实是2021年的成本,那就应该作为2021年的成本
2022-01-14
你好,只要是该成本实际发生时间是在今年就是可以的。
2024-01-12
你好 ; 可以的。 你要利润多了 确实发生的成本 可以暂估的;
2022-01-11
可以的,暂时暂估入账,汇算之前取得发票。
2021-01-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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