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Q

你好,老师,黄某有备用金4000元,5月预存宽带费1000元,还没有拿回来发票,我要怎么做分录呢?

2022-05-13 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 15:24

同学你好 你是收款方还是付款方

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快账用户2221 追问 2022-05-13 15:26

老师,我是付款方,意思是黄某 的备用金,原来做账的时候是:借:其他应收款 4000 贷:银行存款 4000 现在他用备用金支付宽带费1000元,但是只是预存,要怎么挂账呢

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齐红老师 解答 2022-05-13 15:38

同学你好 借其他应收款 贷银行存款

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快账用户2221 追问 2022-05-13 15:44

你好,老师,没有用银行支付,就是说黄某用他的备用金预存宽带费1000.未开发票,怎么做分录?

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齐红老师 解答 2022-05-13 15:53

同学你好 黄某代你们支付的吗

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快账用户2221 追问 2022-05-13 16:24

是的,老师,用备用金支付

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齐红老师 解答 2022-05-13 16:28

同学你好 借其他应收款 贷其他应付款

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快账用户2221 追问 2022-05-13 16:30

老师,借支备用金当初是计其他应收款,那么这是冲备用金,分录是不是这样的,借:其他应收款 贷:其他应收款

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齐红老师 解答 2022-05-13 16:34

同学你好 对的 这样做就可以

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快账用户2221 追问 2022-05-13 16:35

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-13 16:42

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 你是收款方还是付款方
2022-05-13
同学你好,先开发票过了借管理费用,贷其他应付款,付款的时候借其他应付款,贷银行存款
2022-07-02
 你好;     你没有取得发票; 但是实际是3月发生的; 可以  含税金额暂估做账的 ; 到时取得专票后 ; 你们在根据专票做账 : 借  销售费用; 进项税贷 银行存款。 你看看总得付款金额是  5000还是4000 ?     优惠金额是否 在专票 体现的   
2022-05-13
借其他应付款贷,以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润金额是60万
2022-04-13
您好,当时已经做费用了,就不用再调整了,这个就是 借 销售费用 85 贷 以前年度损益调整85,这个
2025-04-13
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