你好,对的是的是这么做。
请问企业所得税汇算清缴中填报A105050职工薪酬支出这里的工资薪金支出账载是指在2021年所计提的工资吗?
老师,您好,请问企业所得税汇算清缴中,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中,工资薪金支出这里是看哪个表的数据去填列,担心填错数据
所得税汇算A105050“职工薪酬”表一、工资薪金支出“账载金额”填账里的借方全年累计金额吗?
老师好,企业所得税汇算清缴时,A105050的表中第一项工资薪金支出账载金额是填本年计提的工资,还是损益类的那个管理费用里面的职工薪金?
请问企业所得税汇算清缴中A105050表工资薪金支出账载金额是指?
老师,上个会计申报唐之涛现在申报工资带不出来她,什么原因,怎么操作
老师,二手车销售统一发票,可以抵扣进项吗
不在我们公司代账,单独税务注销需要我做什么
对方开给我们的普通发票是免税的,在电子税务局能查到吗
一般纳税人公司 18 年成立的,22 年到 24 年财报和企业所得税报表是 0 申报的(增值税应该是准的)但是实际有开票的,那么 22-24 财报和企业所得税怎么更正呢?还有我报税的时候只做开票取票数,银行账都没有做进去(我也不会)所以财报数据都是不对的,我现在只是把财报的净利润做成负数,保证企业所得那里是负的不产生利润就不交企业所得税. 现在我的企业所得税表里一季度季初是0.01 万元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15万元.数据相差太大了,怎么调账呢?这样税务局会不会查到?查到了该怎么调整?
进口货物,交的进口关税怎么入账
生产型企业已经提交了退税申请,备案单证要上传到哪里去吗
老师。收购股权款怎么做分录呢
老师,单位买个二手车,收到二手车市场发票,这个钱我们能直接打给卖方吗
您好,老师,我们公司买了一个20万的产品,过几天退款不要了,但是顾客有一个银行取钱的定期的银行的损失要我们公司赔偿,我们公司给顾客又赔偿了15000元给顾客。这个15000赔的银行利息我怎么录凭证呀?是不是借:营业外支出还是其他应付款,贷:银行存款???
会计账上计提了100万,但是实际发放了120万,其中20万是2020年的发放工资,那么在填表实际发生额时候是写100万还是写120万?
账载金额、实际金额、税收金额都是填写100万。