您好,可能比如招待费的差异等纳税调增

我司是小规模纳税人,季度预缴企业所得税,2021年预缴企业所得税1648.58元,银行扣款和纸质季度预缴企业所得税申报表都是1648.58元,年度汇算清缴为何是1648.59元,多0.01元,都是同一个申报系统,为何数据不一样。 我检查过汇算清缴的数据,和利润表一样,没有填错。
老师,预缴22年一季度所得税,我已经填报了汇算清缴得情况下,为什么弥补以前年度亏损这一栏只有21年以前得亏损数额,而没有21年得数据呀? 我没申报汇算清缴得时候,这一栏数据是0,也就是21年之前得数据也没有。 这是什么情况呢
老师你好!请教一下,在做2021年度企业所得税汇算清缴的时候,发现2021年第四季度预缴企业所得税申报表和财务报表数据不同,需要更正申报吗?
老师,有问题请教一下,就是我们按季度缴纳企业所得税,汇算清缴时,所有的数据都跟年报数据一样,为什么会出现需要补税款的情况?
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
没有这些业务啊,还有就是,我们去年四季度有利润,报税时候说是小微企业,然后把企业所得税减免了,汇算清缴时候发现表中又有了应纳税额了,是哪个表没有填么?
您好,那您这个就得对比看差异了
老师,不太明白,和什么对比呢?
您好,小微企业没有企业所得税免税,只有一定的减免,填写A107040