你好; 你之前蓝字发票最开始的分录 怎么做的; 麻烦你发来看看。 这样才好判断红冲分录和正确发票分录的
老师,学校收到劳务费发票怎么做会计分录
公司购买的车险6000元,借:费用 销项税额,贷:银行存款,3个月后退保险,开红字发票信息表,收到退款4000元,收到负数发票6000元和正数发票2000元(含税),应该怎么做分录
老师,收到3月份劳务费红冲发票和正确的发票,银行收到2337.3元劳务费退款,怎么做会计分录?
老师,收到银行手续费专票,怎么红冲之前的分录,做正确的分录。
公司8月份给一家公司转款备注劳务费,9月份收到对方的发票(劳务费),8月份分录是:预付账款 贷银行存款 9月份收到发票分录是:借主营业务成本 贷预付账款 有问题吗
老师,a公司给b公司分红,b公司不上个人所得税,请问,b公司老板从b公司拿钱走,需要上税吗?
无生产能力的混凝土商贸公司可以委托有资质搅拌站,加工混凝土销售吗
老师,我接手的以前账,资产负债表和利润表每个月都是勾稽关系不平的,请问我现在从七月份开始,怎样调整,才能让以后的报表勾稽关系做平?
社保个税不在一个公司有影响吗?
出口外贸,我这个月才开回来进项,没有开销项,9月做无票收入申报,9月在开发票可以么
新注册的混凝土商贸公司没有预拌混凝土承包资质,可以采购原材料委托有资质的搅拌站委托加工混凝土,并销售吗,账务处理
老师,这个题怎么没有算折旧抵税
老师,CNF的出口普通发票怎么开呢有模板可以看吗
老师,扣公司每位员工50块钱以内作为爱心资金是不是替公司省钱?,按等级扣,比如普工5块钱,职员10块钱,经理级别50块钱
快递员导致没有及时答复,怎么合同还能生效
之前是借:管理费用-劳务费-社保费7989.66,管理费-劳务费-服务费1120,贷:银行存款9109.66
你好; 现在做 红冲: 借:管理费用-劳务费-社保费-7989.66,管理费-劳务费-服务费-1120,贷:银行存款--9109.66 ;然后再按正确发票做一笔 ; 为什么会退款 ; 意思多支付了吗?
是因为解除合同了,3月医保出的比较晚,所以他们那边交不上了。所以把医保的钱退回来了。我也知道先做红冲的这个分录,想请问一下 下面银行这个2337.3这个钱怎么做分录?
终止劳务公司的合同了,从三月份结束的,然后除了医疗保险外,其他的险种都出来了可以正常缴纳 当时就把全部的社保费转过去了。谁知道5月份才出的3月医保,劳务公司那边在3月份已经办停了,所以那边就交不上医保退回了
你好1. 红冲分录 按我写的先做了。 然后再做 借银行存款贷其他应付款 ;
借:管理费用-劳务费-社保费-7989.66,管理费-劳务费-服务费-1120,贷:银行存款--9109.66 ,下个分录:借:银行存款2337.3,贷:其他应付款-社保费2337.3?
那这样账不平啊,其他应付款上一直挂着呢
你们那个金额退回来的金额后面还会缴纳出去不 ? 最终缴纳金额会与你计入管理费用的金额一致吗
会缴纳出去,但是不走这个科目了。我们直接变成公司给交了,变成借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费
等下; 我要理一下; 刚刚想错误了。 我举例 一个金额;到时你 去带你对应的金额入分录去哈; 因为你金额有小数点 ;我懒得去 处理这个金额 ; 比如你 缴纳社保费是100 ; 服务费是 90 ; 然后合计 是190 ; 然后现在退回来的金额是 社保金额退20回来; 之后缴纳 ; 那么你做 : 借:管理费用-劳务费-社保费100 ,管理费-劳务费-服务费90 贷:银行存款190 ; 实际你社保是缴纳了 80出去的 ; 所以你红冲直接 收到款做 :借 银行存款 20 贷 管理费用-劳务费-社保费 20 ; 然后 按实际 之后缴纳 :借 管理费用 -社保 20 ;贷 应付职工薪酬-社保20 ; 缴纳 :借 应付职工薪酬-社保20 ;贷银行存款 20 ; 这样就平衡了 。
好的,老师我明白了。谢谢你
明白了就好 ; 你 去把你自己分录处理下哈 ; 不客气的; 满意请给予评价 ;