你好; 你之前蓝字发票最开始的分录 怎么做的; 麻烦你发来看看。 这样才好判断红冲分录和正确发票分录的
老师,学校收到劳务费发票怎么做会计分录
公司购买的车险6000元,借:费用 销项税额,贷:银行存款,3个月后退保险,开红字发票信息表,收到退款4000元,收到负数发票6000元和正数发票2000元(含税),应该怎么做分录
老师,收到3月份劳务费红冲发票和正确的发票,银行收到2337.3元劳务费退款,怎么做会计分录?
老师,收到银行手续费专票,怎么红冲之前的分录,做正确的分录。
公司8月份给一家公司转款备注劳务费,9月份收到对方的发票(劳务费),8月份分录是:预付账款 贷银行存款 9月份收到发票分录是:借主营业务成本 贷预付账款 有问题吗
老师我第一个季度超过30万了,我直接写的应交增值税,但是我季末没有结转到未交增值税,附加税也没有计提。这个季度增值税也没有结转到未交增值税当中,但是附加税计提了。这样可以吗?前一个季度的附加税没有计提可以吗,是在本季度直接缴纳做账了。
合同没有盖完章,发票可以下开给对方吗?
会计分录怎么写,要求具体金额
个税申报,收入能填写0吗?
老师,请问一下10月份的企业所得税职工薪酬那里应该怎么填写
老师麻烦问下,有个公司在4月就没经营了,刚刚发现4月的时候做发工资,挂错了科目,做成管理费用了,应该挂应付职工薪酬,然后我这个月冲红,导致管理费用是负数,报表能过税务那边吗
如果应付账款为53900,开票金额也是53900,实际协商支付53000。怎么做分录
公司类型是兽药公司,一般纳税人,现在转做商贸型企业,请问全套会计流程是?
老师,请问我们股东以个人名义贷款, 然后贷款给公司用,也不能开具利息发票,这笔贷款该怎么做才好
小规模季度开票小于30万,免增值税,月末需要把本季度应交增值税转入营业外收入,然后营业外收入结转为本年利润吗?
之前是借:管理费用-劳务费-社保费7989.66,管理费-劳务费-服务费1120,贷:银行存款9109.66
你好; 现在做 红冲: 借:管理费用-劳务费-社保费-7989.66,管理费-劳务费-服务费-1120,贷:银行存款--9109.66 ;然后再按正确发票做一笔 ; 为什么会退款 ; 意思多支付了吗?
是因为解除合同了,3月医保出的比较晚,所以他们那边交不上了。所以把医保的钱退回来了。我也知道先做红冲的这个分录,想请问一下 下面银行这个2337.3这个钱怎么做分录?
终止劳务公司的合同了,从三月份结束的,然后除了医疗保险外,其他的险种都出来了可以正常缴纳 当时就把全部的社保费转过去了。谁知道5月份才出的3月医保,劳务公司那边在3月份已经办停了,所以那边就交不上医保退回了
你好1. 红冲分录 按我写的先做了。 然后再做 借银行存款贷其他应付款 ;
借:管理费用-劳务费-社保费-7989.66,管理费-劳务费-服务费-1120,贷:银行存款--9109.66 ,下个分录:借:银行存款2337.3,贷:其他应付款-社保费2337.3?
那这样账不平啊,其他应付款上一直挂着呢
你们那个金额退回来的金额后面还会缴纳出去不 ? 最终缴纳金额会与你计入管理费用的金额一致吗
会缴纳出去,但是不走这个科目了。我们直接变成公司给交了,变成借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费
等下; 我要理一下; 刚刚想错误了。 我举例 一个金额;到时你 去带你对应的金额入分录去哈; 因为你金额有小数点 ;我懒得去 处理这个金额 ; 比如你 缴纳社保费是100 ; 服务费是 90 ; 然后合计 是190 ; 然后现在退回来的金额是 社保金额退20回来; 之后缴纳 ; 那么你做 : 借:管理费用-劳务费-社保费100 ,管理费-劳务费-服务费90 贷:银行存款190 ; 实际你社保是缴纳了 80出去的 ; 所以你红冲直接 收到款做 :借 银行存款 20 贷 管理费用-劳务费-社保费 20 ; 然后 按实际 之后缴纳 :借 管理费用 -社保 20 ;贷 应付职工薪酬-社保20 ; 缴纳 :借 应付职工薪酬-社保20 ;贷银行存款 20 ; 这样就平衡了 。
好的,老师我明白了。谢谢你
明白了就好 ; 你 去把你自己分录处理下哈 ; 不客气的; 满意请给予评价 ;