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老师,收到3月份劳务费红冲发票和正确的发票,银行收到2337.3元劳务费退款,怎么做会计分录?

老师,收到3月份劳务费红冲发票和正确的发票,银行收到2337.3元劳务费退款,怎么做会计分录?
2022-05-13 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 17:07

 你好;    你之前蓝字发票最开始的分录 怎么做的; 麻烦你发来看看。 这样才好判断红冲分录和正确发票分录的    

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快账用户7795 追问 2022-05-13 17:11

之前是借:管理费用-劳务费-社保费7989.66,管理费-劳务费-服务费1120,贷:银行存款9109.66

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齐红老师 解答 2022-05-13 17:19

 你好;   现在做  红冲:   借:管理费用-劳务费-社保费-7989.66,管理费-劳务费-服务费-1120,贷:银行存款--9109.66 ;然后再按正确发票做一笔 ; 为什么会退款 ;  意思多支付了吗?    

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快账用户7795 追问 2022-05-13 17:21

是因为解除合同了,3月医保出的比较晚,所以他们那边交不上了。所以把医保的钱退回来了。我也知道先做红冲的这个分录,想请问一下 下面银行这个2337.3这个钱怎么做分录?

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快账用户7795 追问 2022-05-13 17:24

终止劳务公司的合同了,从三月份结束的,然后除了医疗保险外,其他的险种都出来了可以正常缴纳 当时就把全部的社保费转过去了。谁知道5月份才出的3月医保,劳务公司那边在3月份已经办停了,所以那边就交不上医保退回了

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齐红老师 解答 2022-05-13 17:31

你好1. 红冲分录    按我写的先做了。 然后再做  借银行存款贷其他应付款     ;    

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快账用户7795 追问 2022-05-13 17:34

借:管理费用-劳务费-社保费-7989.66,管理费-劳务费-服务费-1120,贷:银行存款--9109.66 ,下个分录:借:银行存款2337.3,贷:其他应付款-社保费2337.3?

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快账用户7795 追问 2022-05-13 17:35

那这样账不平啊,其他应付款上一直挂着呢

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齐红老师 解答 2022-05-13 17:42

你们那个金额退回来的金额后面还会缴纳出去不 ?    最终缴纳金额会与你计入管理费用的金额一致吗   

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快账用户7795 追问 2022-05-13 17:47

会缴纳出去,但是不走这个科目了。我们直接变成公司给交了,变成借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费

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齐红老师 解答 2022-05-13 18:02

等下; 我要理一下; 刚刚想错误了。 我举例  一个金额;到时你 去带你对应的金额入分录去哈;  因为你金额有小数点 ;我懒得去  处理这个金额  ;     比如你 缴纳社保费是100  ;  服务费是   90  ; 然后合计 是190  ; 然后现在退回来的金额是 社保金额退20回来;  之后缴纳 ; 那么你做  :   借:管理费用-劳务费-社保费100   ,管理费-劳务费-服务费90  贷:银行存款190  ;       实际你社保是缴纳了 80出去的 ; 所以你红冲直接 收到款做 :借   银行存款   20   贷    管理费用-劳务费-社保费  20  ;  然后   按实际 之后缴纳 :借 管理费用 -社保  20  ;贷 应付职工薪酬-社保20 ; 缴纳 :借    应付职工薪酬-社保20 ;贷银行存款 20 ; 这样就平衡了 。  

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快账用户7795 追问 2022-05-13 18:15

好的,老师我明白了。谢谢你

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齐红老师 解答 2022-05-13 18:34

明白了就好 ; 你 去把你自己分录处理下哈 ;   不客气的; 满意请给予评价 ;

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 你好;    你之前蓝字发票最开始的分录 怎么做的; 麻烦你发来看看。 这样才好判断红冲分录和正确发票分录的    
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