你好; 你之前蓝字发票最开始的分录 怎么做的; 麻烦你发来看看。 这样才好判断红冲分录和正确发票分录的

老师,收到3月份劳务费红冲发票和正确的发票,银行收到2337.3元劳务费退款,怎么做会计分录?
老师,收到银行手续费专票,怎么红冲之前的分录,做正确的分录。
老师,我收到劳务费发票怎么写会计分录?
公司8月份给一家公司转款备注劳务费,9月份收到对方的发票(劳务费),8月份分录是:预付账款 贷银行存款 9月份收到发票分录是:借主营业务成本 贷预付账款 有问题吗
老师,建筑劳务公司收到劳务费发票,普票,怎么做会计分录?
3月17日刚成立的公司,3月份没有收入,只有房租和一台设备支出,这些支出必须3月份做账吗?可不可以放到4月份做账?
你好 我是铁路代发运企业 今年铁路部门有一个铁路建设基金 该项费用在铁路大票上也单独显示 合并在大票票面金额 我们也是按照这个实际支付给铁路部门的(我们收下游企业多少 就全额交给铁路部门) 该宗业务完成 铁路上也开具了铁路运费发票 但其中铁路建设基金是不征税的电子普通发票 我想问 我要是再给我的下游开具铁路发票的时候 铁路建设基金也按照零税率开 这样 平进平出 可以吗
老师,临时工我在采集人员信息的时候,写雇员还是写其他
叫一家公司做室内钢结构混凝土阁楼是属于建筑服务类吧
公司给法人的房子装修使用,产生的装修费用可以入公司成本吧?法人可以无偿给公司使用可以么?
老师,你好,我是个体工商户,年销售额170万,员工18人,每月发放工资,需要申报个人所得税吗?如果不申报,有什么风险?
老师您好,请问我公司接到客户已日元结算,但我们公司不是外资企业,这个应收账款如何结算呢,税务开票咋开,税如何缴纳?
老师您好,22年的时候我们门窗厂有个项目上面有垃圾清运费和安全帽费用付款给了个人1212元,然后我当时做的分录是应付账款贷银行存款,现在我的科目余额表上面的余额一直有个1212元,现在不知道这个应该怎么调整才合适,我但是也没有做汇算清缴调整,但是这余额上面一直挂着也不合适,老师这个应该怎么调整
去年12月份有笔费用账入错了,没有扣除进项税,现在怎么调出
老师,请教个问题,老板要从公户提取80万,转到其他人私人账号,备注要怎么写比较合适
之前是借:管理费用-劳务费-社保费7989.66,管理费-劳务费-服务费1120,贷:银行存款9109.66
你好; 现在做 红冲: 借:管理费用-劳务费-社保费-7989.66,管理费-劳务费-服务费-1120,贷:银行存款--9109.66 ;然后再按正确发票做一笔 ; 为什么会退款 ; 意思多支付了吗?
是因为解除合同了,3月医保出的比较晚,所以他们那边交不上了。所以把医保的钱退回来了。我也知道先做红冲的这个分录,想请问一下 下面银行这个2337.3这个钱怎么做分录?
终止劳务公司的合同了,从三月份结束的,然后除了医疗保险外,其他的险种都出来了可以正常缴纳 当时就把全部的社保费转过去了。谁知道5月份才出的3月医保,劳务公司那边在3月份已经办停了,所以那边就交不上医保退回了
你好1. 红冲分录 按我写的先做了。 然后再做 借银行存款贷其他应付款 ;
借:管理费用-劳务费-社保费-7989.66,管理费-劳务费-服务费-1120,贷:银行存款--9109.66 ,下个分录:借:银行存款2337.3,贷:其他应付款-社保费2337.3?
那这样账不平啊,其他应付款上一直挂着呢
你们那个金额退回来的金额后面还会缴纳出去不 ? 最终缴纳金额会与你计入管理费用的金额一致吗
会缴纳出去,但是不走这个科目了。我们直接变成公司给交了,变成借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费
等下; 我要理一下; 刚刚想错误了。 我举例 一个金额;到时你 去带你对应的金额入分录去哈; 因为你金额有小数点 ;我懒得去 处理这个金额 ; 比如你 缴纳社保费是100 ; 服务费是 90 ; 然后合计 是190 ; 然后现在退回来的金额是 社保金额退20回来; 之后缴纳 ; 那么你做 : 借:管理费用-劳务费-社保费100 ,管理费-劳务费-服务费90 贷:银行存款190 ; 实际你社保是缴纳了 80出去的 ; 所以你红冲直接 收到款做 :借 银行存款 20 贷 管理费用-劳务费-社保费 20 ; 然后 按实际 之后缴纳 :借 管理费用 -社保 20 ;贷 应付职工薪酬-社保20 ; 缴纳 :借 应付职工薪酬-社保20 ;贷银行存款 20 ; 这样就平衡了 。
好的,老师我明白了。谢谢你
明白了就好 ; 你 去把你自己分录处理下哈 ; 不客气的; 满意请给予评价 ;