同学你好 借:银行存款3500*100*1.13 贷:主营业务收入-A产品3500*100 应交税费-应交增值税(销项税额)3500*100*13% 借:主营业务成本2000*100 贷:库存商品2000*100 2、借:银行存款40*5500*1.13 贷:主营业务收入-A产品40*5500 应交税费-应交增值税(销项税额)40*5500*13% 借:主营业务成本40*4000 贷:库存商品40*4000

)4日,按合同向杭州百货公司出售乙产品100件,每件售价600元,增值税率13%。货款尚未收到。(3)10日,收到杭州百货公司支付的乙产品货款和增值税款,存入银行。(4)6日,根据购销合同规定,向兰月亮公司预收货款54240元,款已收存银行。(5)15日,向兰月亮公司发出乙产品80件,每件售价600元,增值税额为6240元。(6)18日销售A材料一批,售价8000元,增值税1040元,款项已收存银行。A材料的实际成本为6000元。(7)25日以银行存款支付展销费4000元。(8)结算本月份销售机构职工工资10000元,职工福利费1400元。(9)月末结转本月已售产品成本。其中甲产品加权平均单位成本为100元,乙产品为400元。(10)计算已销甲产品应交消费税,消费税税率为10%。,全部会计分录
1)1日,出售甲产品400件,每件售价200元,增值税率13%。产品已发出,款项已收存银行。(2)4日,按合同向杭州百货公司出售乙产品100件,每件售价600元,增值税率13%。货款尚未收到。(3)10日,收到杭州百货公司支付的乙产品货款和增值税款,存入银行。(4)6日,根据购销合同规定,向兰月亮公司预收货款54240元,款已收存银行。(5)15日,向兰月亮公司发出乙产品80件,每件售价600元,增值税额为6240元。(6)18日销售A材料一批,售价8000元,增值税1040元,款项已收存银行。A材料的实际成本为6000元。(7)25日以银行存款支付展销费4000元。(8)结算本月份销售机构职工工资10000元,职工福利费1400元。(9)月末结转本月已售产品成本。其中甲产品加权平均单位成本为100元,乙产品为400元。(10)计算已销甲产品应交消费税,消费税税率为10%。会计分录
(1)1日,出售甲产品400件,每件售价200元,增值税率13%。产品已发出,款项已收存银行。(2)4日,按合同向杭州百货公司出售乙产品100件,每件售价600元,增值税率13%。货款尚未收到。(3)10日,收到杭州百货公司支付的乙产品货款和增值税款,存入银行。(4)6日,根据购销合同规定,向兰月亮公司预收货款54240元,款已收存银行。(5)15日,向兰月亮公司发出乙产品80件,每件售价600元,增值税额为6240元。(6)18日销售A材料一批,售价8000元,增值税1040元,款项已收存银行。A材料的实际成本为6000元。(7)25日以银行存款支付展销费4000元。(8)结算本月份销售机构职工工资10000元,职工福利费1400元。(9)月末结转本月已售产品成本。其中甲产品加权平均单位成本为100元,乙产品为400元。(10)计算已销甲产品应交消费税,消费税税率为10%。,,,会计分录
2021年6月5日,大河公司向大庆公司开出增值税专用发票,销售A产品100件,销售单价为3500元,单位成本为2000元;销售B产品40件,销售单价为5500元,单位成本为4000元;增值税74100。货已发出,货款已收存银行,假定大河公司立即结转销售成本,取得原始凭证如表4-7和表4-8所示。编制会计分录:
100分)问答题2021年6月5日,大河公司向大庆公司开出增值税专用发票,销售A产品100件,销售单价为3500元,单位成本为2000元;销售B产品40件,销售单价为5500元,单位成本为4000元:增值税74100。货已发出,货款已收存银行,假定大河公司立即结转销售成本,取得原始凭证如表4-7和表4-8所示。编制会计分录:
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?