你好 是的,现在报废还是可以拿去卖废铁的
老师,去年12月我们公司买了一块地及地面建筑物,对方给我们开了一张专票,直到今年9月告诉我们,这张发票需要退回给他们作废重开,他们要拆分成两张发票来开具,那么我们公司这大半年的进账难道要做转出处理吗?或者说我们公司这边要怎么处理呀?
我想问一下,对方将一辆汽车卖给我公司,并且单独开具了一张机动车普通发票给我公司,然后我公司拿着这份普通发票去过户,过户完成后普通发票车管所需要留下备用,然后只给了我们公司一份二手车销售统一发票,那我应该怎么入账,需要申报?还要对方开具发票给我公司?
公司有一辆车要拿去报废,现在手续完成了,对方告诉我,我要给他开一张发票,他说报废后有一千块钱给到公司,是这样的吗?
公司有一辆车要拿去报废,现在手续完成了,对方告诉我,我要给他开一张发票,他说报废后有一千块钱给到公司,是这样的吗?
老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
老师,企业所得税汇算清缴中的资产折旧摊销调整明细表没有要调整的是不是就不用填写?
老师,我们公司第二季度没有业务,但是有银行利息3.4,在填写所得税季度报表是,成本和收入都是0,营业利润填写3.4,可以吗?
老师请问一下,支付个人所得税的会计分录是不是这样做? 借:应交税费~应交个人所得税 30 贷:银行存款 30
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
好的,那请问开票时,税目我怎么选择?
你要按照未开票收入啊,按照13%
对方要我给他开票啊,我不是一开始就说了嘛
那你按照黑色金属冶炼压延品