你好 这个得问下你老板 是不是卖了废品收了1000
老师,去年12月我们公司买了一块地及地面建筑物,对方给我们开了一张专票,直到今年9月告诉我们,这张发票需要退回给他们作废重开,他们要拆分成两张发票来开具,那么我们公司这大半年的进账难道要做转出处理吗?或者说我们公司这边要怎么处理呀?
我想问一下,对方将一辆汽车卖给我公司,并且单独开具了一张机动车普通发票给我公司,然后我公司拿着这份普通发票去过户,过户完成后普通发票车管所需要留下备用,然后只给了我们公司一份二手车销售统一发票,那我应该怎么入账,需要申报?还要对方开具发票给我公司?
公司有一辆车要拿去报废,现在手续完成了,对方告诉我,我要给他开一张发票,他说报废后有一千块钱给到公司,是这样的吗?
公司有一辆车要拿去报废,现在手续完成了,对方告诉我,我要给他开一张发票,他说报废后有一千块钱给到公司,是这样的吗?
老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
老师,我们公司第二季度没有业务,但是有银行利息3.4,在填写所得税季度报表是,成本和收入都是0,营业利润填写3.4,可以吗?
老师请问一下,支付个人所得税的会计分录是不是这样做? 借:应交税费~应交个人所得税 30 贷:银行存款 30
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
委托别人去办理的,别人现在跟我们说的,我也不知道这个程序
企业收到钱没有 问你经办人或者你老板 确认下这个就可以
还没有,现在对方就是说先开票再付钱,经办人就说要开票,其他的都不知道,我也不知道这个流程,所以才来这里问的
先给钱在开发票或者开了发票在给钱都可以 自己协商的 就跟你们销售货物差不多的流程
好的,那行吧
不用客气 周末愉快