你好!劳务外包标的“劳务”,分包是外包之后的再分包出去,后者标的“人”。
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
老师您好,公司关于2023年、2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候没有填研发费用加计扣除,现在公司资金周转过来了,2025年9月公司开始补发以前的工资,这个时候可以更正申报企业所得税纳税申报表吗?更正时可以填研发费用加计扣除吗?
如果一个外贸公司没有给员工缴纳过社保,就不能申请退税吗?社保必须达到什么条件
老师,代账公司去年把卖车的钱误计入了主营业务收入,大概70万左右,今年调账要不要把收入计入到以前年度损益调整里,还要调整折旧费用,这样有涉及到退税,最好的办法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的账对不对
老师你好,7月份的账因为开票时写错1个字,造成存货库存负数,现在该怎么处理?
老师好!请问这里所讲的一般纳税人可以选择简易计税,包含教育辅助吗?税率是3%吗?非学历教育服务也是3%吗?物业管理这些等等都是3%吗?我所截图的这些数据是多少,可以列一下吗?
老师,电商平台(天猫、抖音、京东、拼多多)的结算规则是怎样的?
老师好,请教下,职工报销时必须提供费用发生的付款单据,还是只提供发票就可以?
老师,你好,我们有美元收入和其他美元收入,费用也有美元费用,要不要调整汇率,
我们签的是劳务外包合同,对方应该开什么类型的发票给我们,我们入账计入什么会计科目,而且我们代发人员工资。人员工资的个税申报是由那方申报?
同学你好,应该开具劳务服务类的发票,入账应付职工薪酬即可,代发工资方申报个税的。
人家开的是全额50万的发票,工资我们实际只发了45万。
你好发票做收入,发工资做成本
我们是甲方,是提供劳务的单位开发票给我们的时候,我们收到发票50万,我们帮劳务外包公司贷方45万工资。我们应该怎么做账。是计入劳务费50万,还是计入应付职工薪酬50万
同学你好,借,应付职工薪酬,45万元,管理费用等科目,5万元,贷,银行存款等科目,50万元。
他都开的有发票给我们45万,我们也是计入应付职工工资科目啊?个人所得税也是由我们申报吗?不用把50万直接计入劳务服务费科目里面吗?
你好同学这个记劳务费里面也是可以的
那,我们还要不要帮这些人员申报工资个税?
你好!你们付工资你们申报吧,就做工资费用就可以