你好,学员,转到未交增值税中

你好 应交增值税-转出多交可以有贷方余额吗
你好 现在应交税金-应交增值税-转出多交友贷方余额 怎么处理
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
老师,本月要交的增值税怎么做分录,我做 借应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费—未交增值税 转出未交增值就会挂着借方有余额怎么处理
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老师,小规模的原材料没有配齐,比如一个表要5样东西,有1样的东西数量不够,但是5月也过了,不能暂估,可以结转其他的品种吗,做账不放库存表
晚上经常加班,公司报销晚餐费如何入学校帐
老师好,请问快账系统里现金流量表数据对不上,怎么调整
货款是10万,给客户开票了10万,最后只收到8万,有2万是罚款说货质量不行,要怎么做分录平账还是要重开发票
合并报表那里内部交易未实现的不是要调整投资收益吗?投资收益调整了不是就影响长投吗?为什么未分配利润那里不影响呢
公司注销后,马上注册一个名字一样的公司可以吗?不想改名字?
我们做用气发电买的电缆,用于钻探的减压撬,减压撬是租来的?这个电缆计入什么科目?
老师,我本月第一张凭证是确认的收入,里面有销售矿泉水,但是买的水没开发票,我也没入账,我能不能把暂估入库这个凭证做确认收入之后?按理说是先购入再销售的?
老师,请问开具机动车销售发票如何批量开具,电动摩托车
残保金的人数是按全年平均人数填写 还是按连续12个月申报个税的人数填写?
贷未交 那未交不就多了吗
是的,就是欠税务局的
之前有留底 所以 做了个 借 未交 贷转出多交 不应该是未交少吗
进项税有没有转到应交税金-应交增值税-转出,
好像没有 就做了个 借 未交 贷 转出多交 我现在需要怎么做 才能两边都平?
是的,进项税也要转过去
分录怎么做 需要做几步
借应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税(进项税) 借应交税金-应交增值税-未交增值税 贷应交税金-应交增值税-转出未交增值税