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暂估的成本跨年收到发票如果差额过大影响企业所得税,怎么处理?

2022-05-14 17:15
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-14 17:22

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2022-05-14
你好,红冲之前暂估的,然后再做发票的, 借原材料贷银行存款 借主营业务成本, 贷原材料 之前暂估是做的这个吗?
2022-04-09
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 次年开了发票借应收负数 贷利润分配负数 应交税费负数 借库存商品 贷利润分配 然后做发票的 借应收贷利润分配,应交税费 借利润分配贷库存商品
2021-05-15
你好,跨年的借应付账款贷库存商品,借库存商品进项贷应付账款,借库存商品贷利润分配借利润分配贷库存商品。
2021-01-26
您好,就是这样冲的,因为我们在12月计提了,暂估的金额和发票金额差异不大,差异影响本年是没有关系 的,这是允许的,财务有个重大性原则
2025-01-03
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